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請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧?
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2020-12-10
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個(gè)月開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒(méi)有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
視同銷售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
收到紅字購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
老師你好:如果9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否一定在9月所屬期申報(bào)了?打個(gè)比方說(shuō):9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以在所屬期12月增值稅申報(bào)表附表二填寫了?
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2019-10-23
老師,新辦企業(yè),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票,稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報(bào)表附表(二)是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,如下圖
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2017-12-13
老師您好!請(qǐng)問(wèn)建安營(yíng)改增課程那個(gè)綜合案例,增值稅申報(bào)表附表(二)當(dāng)期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)949000按照表中的公式怎么不對(duì)?
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2016-12-01
老師我七個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月份重新開(kāi),新開(kāi)發(fā)票比開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒(méi)有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),我申報(bào)八月份的時(shí)候增值稅申報(bào)表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢?
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2021-09-04
無(wú)票收入申報(bào)系統(tǒng)不讓填寫負(fù)數(shù),可以在增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整申報(bào)嗎老師
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2018-05-09
老師 我想問(wèn)一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒(méi)有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開(kāi)具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
老師,請(qǐng)問(wèn)下我填寫增值稅申報(bào)表附表二時(shí),旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次,是對(duì)的嗎?但為啥我填寫后點(diǎn)保存時(shí)提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,請(qǐng)確認(rèn)是否填寫準(zhǔn)確”,這個(gè)是啥意思呢?
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2020-01-04
增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè),那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開(kāi)票數(shù)字但是沒(méi)有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫了的?
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2018-03-12
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
給員工購(gòu)買意外險(xiǎn)的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里,這樣是對(duì)的嗎
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2023-06-05
公司可以開(kāi)6%和13%的專票,本月只開(kāi)了6%的票,13%的沒(méi)有開(kāi)但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14
老師,你好,我想問(wèn)下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說(shuō)要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06