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增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷(xiāo)項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車(chē)票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫(xiě)本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)嗎 老師,我公司上個(gè)月開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒(méi)有交稅,我想咨詢(xún)一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
這個(gè)增值稅申報(bào)表附表三的這個(gè)第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
視同銷(xiāo)售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫(xiě)視同銷(xiāo)售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)申報(bào)。然后根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫(xiě)的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
收到紅字購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
你好,我們公司異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅。增值稅已經(jīng)填申報(bào)表時(shí)附表四填過(guò),我看退稅申報(bào)列表中,增值稅那欄數(shù)字還顯示沒(méi)退過(guò)稅,這個(gè)怎么處理呢
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2021-05-27
個(gè)體戶(hù)申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動(dòng)生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒(méi)有呢?
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2022-04-08
一般納稅人是不是每月都申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表,個(gè)人所得稅表附加稅表?
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2019-02-23
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。
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2019-05-07
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額和稅控盤(pán)里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請(qǐng)問(wèn),手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額)的數(shù)字, 問(wèn)題1:在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問(wèn)題:2:在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額和稅控盤(pán)里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤(pán)里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報(bào)表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
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2021-03-12
老師,我在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行勾選時(shí),系統(tǒng)推送了一張票,因?yàn)榧堎|(zhì)發(fā)票沒(méi)有見(jiàn)到,我選擇了不抵扣?,F(xiàn)在在增值稅申報(bào)里,這張票自動(dòng)列示在增值稅申報(bào)表附表二26,27欄次里,刪除它本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)增加。怎么辦?
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2022-01-25
請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表附表四里的加計(jì)抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用,還是指本期專(zhuān)票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計(jì)數(shù)?
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2019-09-16
2019年12月已經(jīng)開(kāi)具了紅字發(fā)票,但是在2020年1月份不小心認(rèn)證了那個(gè)紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),需要做作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表二的哪一欄呢?
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2020-05-09
增值稅申報(bào)表附表一中,項(xiàng)目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫(xiě)申報(bào)的時(shí)候區(qū)別是什么?哪些是填寫(xiě)在免抵退稅一欄,哪些是填寫(xiě)在免稅一欄的?
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2020-05-18
增值稅申報(bào)表附表一第二欄,和第四欄中百分之13和百之9服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)指什么,
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2020-04-30