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老師您好!請問建安營改增課程那個綜合案例,增值稅申報表附表(二)當期申報進項稅額的合計數(shù)949000按照表中的公式怎么不對?
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2016-12-01
老師我七個月發(fā)票開錯了,八月份重新開,新開發(fā)票比開錯的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒有發(fā)生其他銷售業(yè)務,我申報八月份的時候增值稅申報表附表一上銷售額是負的0.06怎么辦呢?
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2021-09-04
無票收入申報系統(tǒng)不讓填寫負數(shù),可以在增值稅申報表附表一的納稅檢查調整申報嗎老師
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2018-05-09
老師,請問下我填寫增值稅申報表附表二時,旅客運輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次,是對的嗎?但為啥我填寫后點保存時提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,請確認是否填寫準確”,這個是啥意思呢?
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2020-01-04
增值稅申報表附表三我們是建筑行業(yè),那個表填不填第一列和第三是我們這個月的開票數(shù)字但是沒有免稅啊我看他們以前申報的都是填寫了的?
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2018-03-12
增值稅申報表附表一,無法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項稅額應該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個增值稅申報表附表一的時候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個銷售額沒有自動導入 手動填了 提交的時候顯示這項金額應為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會自動導入到那一欄 生活服務(免稅項目)我們12月才有的餐飲店 手動填了 提交就顯示這項金額應為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動填
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2021-01-18
公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表附表該怎么填這張負數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14
給員工購買意外險的發(fā)票,對方開具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報增值稅申報表附表二的時候這個數(shù)據(jù)自動到了三、待抵扣進項稅額那里,這樣是對的嗎
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2023-06-05
老師,你好,我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設備抵減填了,主表上怎么填。是填23應納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細表
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2020-12-06
有用于集體福利和個人消費的進項稅轉出除了在增值稅附表二里填寫外,增值稅附表四-減免稅申報表需要填寫嗎
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2020-03-11
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報表附表三怎么填?
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2022-05-07
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個表什么填
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2019-04-16
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項 0元, 進項 8000元。 火車票4張,進項稅額90元。 增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術服務費專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務費進項發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個月開技術服務費專票一張,但是報稅的時候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補交嗎
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2022-04-07
這個增值稅申報表附表三的這個第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
老師,增值稅申報表附表2, 本期進項稅額轉出,第14行, 怎么填? 免稅項目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12