国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

給員工購(gòu)買意外險(xiǎn)的發(fā)票,對(duì)方開具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里,這樣是對(duì)的嗎
2/463
2023-06-05
老師,你好,我想問(wèn)下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說(shuō)要填減免稅明細(xì)表
3/1274
2020-12-06
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
1/141
2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
2/480
2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
1/1170
2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個(gè)月開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒(méi)有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
1/1240
2022-04-07
這個(gè)增值稅申報(bào)表附表三的這個(gè)第一列是填免稅收入嗎
1/1588
2019-06-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
1/2454
2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
6/253
2025-03-12
收到紅字購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
1/3515
2019-12-04
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報(bào)表附表三怎么填?
2/2110
2022-05-07
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個(gè)表什么填
1/1138
2019-04-16
一般納稅人是不是每月都申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表,個(gè)人所得稅表附加稅表?
3/490
2019-02-23
一般納稅人的增值稅申報(bào)表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒(méi)有整理好的先后順序
2/3773
2018-10-21
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
1/422
2021-03-12
請(qǐng)問(wèn),手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列(期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額)的數(shù)字, 問(wèn)題1:在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問(wèn)題:2:在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
1/504
2018-12-26
老師,請(qǐng)問(wèn),為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報(bào)表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
1/489
2021-03-12
老師,我在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)對(duì)專票進(jìn)行勾選時(shí),系統(tǒng)推送了一張票,因?yàn)榧堎|(zhì)發(fā)票沒(méi)有見(jiàn)到,我選擇了不抵扣。現(xiàn)在在增值稅申報(bào)里,這張票自動(dòng)列示在增值稅申報(bào)表附表二26,27欄次里,刪除它本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)增加。怎么辦?
3/632
2022-01-25
請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表附表四里的加計(jì)抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用,還是指本期專票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計(jì)數(shù)?
1/1254
2019-09-16
2019年12月已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但是在2020年1月份不小心認(rèn)證了那個(gè)紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),需要做作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表附表二的哪一欄呢?
4/774
2020-05-09