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下列有關(guān)積極式函證說法中,錯誤的是(?。?。 A、如果在合理的時間內(nèi)沒有收到回函,注冊會計師應(yīng)當(dāng)考慮必要時再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時間內(nèi)沒有收到回函,注冊會計師直接實(shí)施替代程序 D、在采用積極的函證方式時,只有注冊會計師收到回函,才能為財務(wù)報表認(rèn)定提供審計證據(jù)
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2020-03-07
你好,老師,是這么個情況,我們公司是做汽車傳感器的,每個傳感器的芯片上面都需要編寫個程序進(jìn)去,我們這個寫編程的工作是委托外面做的,然后我付了預(yù)付款,對方就開了發(fā)票給我們,實(shí)際我是根據(jù)訂單再把芯片寄過去給他編程的,每次都是編好一批對下賬扣一部分錢,直到錢全部扣完,就是發(fā)票是我們一付錢就開來了,這個怎么做賬
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2022-04-12
請問,稅局通知公司2018年預(yù)計783萬普票稅局待查真實(shí)性,要求把合同、送貨單、發(fā)票、銀行付款憑證寄給稅局查,重點(diǎn)查銀行付款情況,不巧的是783萬都沒付款,2018年要不直接付給法人,要不沖法人其他應(yīng)收的往來了,我跟稅局怎么解釋,如實(shí)告知是付給法人后法人現(xiàn)金付供應(yīng)商的款,還是跟稅局解釋這些還存在糾紛待糾紛搞清楚了,后續(xù)會銀行付款?
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2019-07-07
公司1月銷售同事擬了一份29萬的技術(shù)服務(wù)合同。我公司先蓋章,財務(wù)開具首付款發(fā)票,銷售把合同和發(fā)票寄給對方公司,并且對方已經(jīng)付了相應(yīng)的款項(xiàng)。到目前為止銷售未把雙方都蓋完章的合同拿回公司,銷售卻說已經(jīng)拿回來了。這種情況該怎么處理呢?如果銷售未把合同帶回來,是不是以后查賬就會存在財務(wù)虛開發(fā)票的嫌疑!
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2019-08-30
從沒有報稅過呢,新到一個公司,就面臨著報稅問題,而且這個月要營改增了,以前公司的賬都是交給記賬公司整理,票什么的都寄給記賬公司了,我要報稅都無從下手,只是有人給做了一個表格,把收入支出的票據(jù)記錄了一下,展覽展示類公司,請問我該怎么下手呢,面試的時候說是報過稅的,所以不好找代理記賬公司咨詢了,與別的辦法嗎,謝謝
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2016-08-04
?【常州地稅】截止2016-8-21,【常州明斯安包裝機(jī)械有限公司】尚未辦理所屬期2016-07-01/2016-07-31個人所得稅、印花稅的納稅申報。按照《征管法》規(guī)定,我局已于2016-08-22發(fā)出《責(zé)令限期改正通知書》[常地稅五 限改 (2016) 21511號],寄送地址為:常州市新北區(qū)華山路18號,請您關(guān)注信件查收并及時至辦稅服務(wù)廳處理相關(guān)事宜。如有問題,請撥打電話12366—2。 這個信息是什么意思?
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2016-08-24
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為200萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本130萬元。2019年9月15日,甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票,面值為226萬元,抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。2019年12月15日,甲公司應(yīng)收票據(jù)到期,收回票面金額226萬元存入銀行
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2021-04-09
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)軒藝玻璃店于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報告書,證書郵寄地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)林蔭路準(zhǔn)立園小區(qū)2號樓一層由西向東10號底商,地址不變回復(fù)1,變更請回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元.回T退訂 老師好,咨詢一下這是騙子手段嗎
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2021-12-27
ABC公司是一家電子電器制造商。以下項(xiàng)目與12月31日會計年度結(jié)束日期附近發(fā)生的交易有關(guān): 第一項(xiàng):價值7000美元的商品于12月24日運(yùn)往一家零售商。該商品是與零售商簽訂的寄售協(xié)議的一部分。該零售商于12月30日收到商品,并于1月2日上架出售。 問:A.是否應(yīng)將項(xiàng)目I包括在ABC 12月31日的庫存中?ABC是否應(yīng)該承認(rèn)第一項(xiàng)的銷售?請解釋一下。
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2021-12-08
老師好!想問一下老師,我們公司購買一批口罩免費(fèi)寄給國外母公司。收到了口罩發(fā)票,我們計的管理費(fèi)用下業(yè)務(wù)招待費(fèi)。現(xiàn)在我想請問一下關(guān)于快遞費(fèi)的賬務(wù)處理:①付款,且未收到快遞公司開具的發(fā)票,我們賬務(wù)處理是借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款(我想問一下為什么這么做呢)②付款,收到快遞公司開具的發(fā)票。這種情況下如何做賬呀?謝謝老師!
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2020-07-19
甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批 貨款10萬元 尚未收到 已辦妥托手續(xù)費(fèi) 適用增值稅稅率百分之十三 十日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一份3個月的商業(yè)承兌匯票抵付產(chǎn)品貨款 面值113000元 到期后 應(yīng)收票據(jù)收回票面金額113000元存入銀行 要求 根據(jù)上述資料編制甲公司銷售產(chǎn)品時的會計分錄 如果該票據(jù)到期 乙企業(yè)無力償還借款 編制相關(guān)會計分錄
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2021-09-29
、ABC會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計甲公司2013年度財務(wù)報表,審計工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)審計項(xiàng)目組評估認(rèn)為應(yīng)收賬款的重大錯報風(fēng)險較低,對甲公司2013年11月30日 的應(yīng)收賬款余額實(shí)施了函證程序,未發(fā)現(xiàn)差異,2013年12月31日的應(yīng)收賬款余額較11月30日無重大變動。審計項(xiàng)目組據(jù)此認(rèn)為已對年末應(yīng)收賬款余額的存在 認(rèn)定獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。(2)審計項(xiàng)目組負(fù)責(zé)填寫詢證函信息,甲公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫詢證函信封,審計項(xiàng)目組取得加蓋公章的詢證函及業(yè)務(wù)員填寫的信封后,直接到郵局將詢證函寄出。(3)客戶丙公司的回函并非詢證函原件。甲公司財務(wù)人員解釋,在催收回函時,由于丙公司財務(wù)人員表示未收到詢證函,因此將其留存的詢證函復(fù)印件寄送給了丙公司,并要求丙公司財務(wù)人員將回函直接寄回至ABC會計師事務(wù)所,審計項(xiàng)目組認(rèn)為該解釋合理,無須實(shí)施進(jìn)一步審計程序。(4)審計項(xiàng)目組收到的一份銀行詢證函回函中標(biāo)注“本行不保證回函的準(zhǔn)確性,接收人不能依賴回函中的信息”,審計項(xiàng)目組致電該銀行,銀行工作人員表示這是標(biāo)準(zhǔn)條款。審計項(xiàng)目組據(jù)此認(rèn)為該回函可靠,并在工作底稿中記錄了與銀行的電話溝通內(nèi)容。(5)甲
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2020-06-25
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 (2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬元。 (3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4)購進(jìn)原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬元;支付購料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬元,稅款 18 萬元。 注意:城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購和開具的說法,正確的有(?。?。 A 納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后,方可領(lǐng)購發(fā)票 B 對跨省從事臨時經(jīng)營活動的納稅人申請領(lǐng)購發(fā)票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票,并限期繳銷,不得有其他附加條件,不得收取任何形式的保證金 C 未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得拆本使用 D 未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運(yùn)輸
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2022-03-18
最近做了一個訂單,對方只給了我們一個制作提單的資料讓我們制作提單,資料上面有收貨人、通知人、品名,我們做好商業(yè)發(fā)票和裝箱單,然后收到提單后,把商業(yè)發(fā)票和裝箱單和提單一起寄給買家,不交給我方銀行了,我看了形式發(fā)票,上面是寫電匯付款,但是提單上收貨人是銀行,通知人是買家,提單品名包括信用證號碼和日期,這是哪種電匯呢?是特殊的嗎?
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2020-07-17
您好,我通過微信買了一臺拖拉機(jī),價格是35000元,國家補(bǔ)貼11800元,國家補(bǔ)貼是按照拖拉機(jī)的型號補(bǔ)貼?,F(xiàn)在拖拉機(jī)已經(jīng)簽收了,全款已經(jīng)支付,我在等銷售方給我寄來發(fā)票稅率,今天銷售方聯(lián)系我說,把發(fā)票上面拖拉機(jī)的金額提高為45000元是為了防止我們補(bǔ)貼額度過高,因此需要我們交800元的稅。 請問:這個稅交的合理嗎?他們擅自更改銷售金額是不是有問題?
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2020-07-27
老師:您好!2月份時開具發(fā)票郵寄,對方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報2月所屬期時,以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時,在申報附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
老師,我們是找加工廠幫我們加工肥料,然后肥料的包裝袋和標(biāo)簽之類的是我們和別的供應(yīng)商買的,然后買完他們直接寄到代加工那里,每次貨發(fā)出來我們就自動把一批貨需要什么自動扣除點(diǎn)掉,到年尾了和加工廠對下包裝袋還有原料那些,每次購買了包裝袋和標(biāo)簽之類的我都寫成了借原材料,貸銀行存款,然后貨出了后借委托加工物資,貸原材料,可以這樣做嗎
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2021-12-28
具體是這樣子的:我司(購買方)上月收到增值稅專票,已認(rèn)證抵扣。也做完增值稅申報了,供應(yīng)商(銷貨方)現(xiàn)在講數(shù)量開錯需要開紅字,再重新會把正確的寄過來,我這邊做紅字申請就好,然后供應(yīng)商(銷貨方)開紅字,同時把正確的開過來,然后我問稅局,稅局講我這邊要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,具體我不知道要怎么做,有老師講直接沖就好了,有老師講要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請老師們幫幫忙,謝謝!
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2016-12-06
老師就是我的客戶給我提供的工資表有社保的金額,但是我我收到的社保局給我寄的社保單里面顯示個人扣款的部分和他提供的工資單上的金額不符。那我該怎么做賬 老師我想問一下,客戶買我們東西的錢他是用支付寶付的錢的金額不多那我應(yīng)該計入哪個科目啊這個我們做借庫存現(xiàn)金里面嗎 我之前直接做到現(xiàn)金里面了。那我是不是要調(diào)啊
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2015-11-02