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不理解增值稅申報(bào)表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指哪些情況?可以舉例說(shuō)明嗎?
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2018-09-16
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧?
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2020-12-10
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷(xiāo)項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車(chē)票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫(xiě)本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)嗎 老師,我公司上個(gè)月開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒(méi)有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
視同銷(xiāo)售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫(xiě)視同銷(xiāo)售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)申報(bào)。然后根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫(xiě)的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
收到紅字購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-07-10
你好,請(qǐng)問(wèn)這月增值稅申報(bào)表附表一有一行銷(xiāo)售收入為負(fù)數(shù),報(bào)表保存不了怎么處理
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2019-06-06
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在填在哪張報(bào)表中的哪一欄
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2019-07-11
增值稅申報(bào)表附表二本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額空白情況怎么解決?
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2019-01-08
純外貿(mào)企業(yè)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表(二)的時(shí)候,除了填寫(xiě)35欄次,還應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)欄次
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2017-04-11
請(qǐng)問(wèn)如果本期采購(gòu)方開(kāi)具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報(bào)時(shí)是在增值稅申報(bào)表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
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2021-11-10
上個(gè)月填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表2的時(shí)候,把銷(xiāo)項(xiàng)稅額多填了一分錢(qián),導(dǎo)致實(shí)際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎
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2017-11-15
增值稅申報(bào)表附表三中:6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)┠菣谛枰顚?xiě)嗎?我們是酒店行業(yè)。
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2020-04-24
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-10
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整項(xiàng)填可以直接填當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)票的收入嗎(填負(fù)數(shù))?
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2021-01-11