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存款憑證里的貸方應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目一個(gè)寫(xiě)應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2020-04-03
免征增值稅三級(jí)會(huì)計(jì)科目明細(xì)是什么,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——?貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-03-05
小規(guī)模納稅人是設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)賬還是三欄式應(yīng)交增值稅明細(xì)賬? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 設(shè)立3欄明細(xì)賬嗎
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2016-08-22
個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
老師結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的,我登記明細(xì)賬是這樣嗎,我余額里沒(méi)有3790.28,我要怎么提現(xiàn)過(guò)程余額中有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的3790.28嗎
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2020-03-17
登記應(yīng)交增值稅多欄式明細(xì)分類賬
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2022-04-13
1月用快賬軟件,錄入期初,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅金額怎么錄入,我有增值稅明細(xì)賬 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這四個(gè)明細(xì)賬,建賬時(shí)怎么錄入增值稅?還需要錄入進(jìn)賬和銷項(xiàng)累計(jì)數(shù)嗎
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2020-02-17
一般納稅人 企業(yè)補(bǔ)交增值稅的說(shuō)明
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2019-11-05
老師,你好,就是上期期末應(yīng)交稅費(fèi)中未交增值稅有貸方余額,在本期起初寫(xiě)應(yīng)交稅金增值稅明細(xì)賬時(shí)未交增值稅應(yīng)該寫(xiě)在哪里
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2019-10-19
老師,你好,就是上期期末應(yīng)交稅費(fèi)中未交增值稅有貸方余額,在本期起初寫(xiě)應(yīng)交稅金增值稅明細(xì)賬時(shí)未交增值稅應(yīng)該寫(xiě)在哪里
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2019-10-19
上個(gè)月退回當(dāng)年多繳納的增值稅做了分錄,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅明細(xì)賬貸方有余額怎么處理?
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2021-08-09
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中沒(méi)用減免稅額一欄 那減免稅額怎么填寫(xiě)?用紅筆填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-11-06
老師,在明細(xì)賬里“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”的余額是不是一般在借方?在借方是不是表示本年度已交的增值稅額?
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2016-12-06
增值稅進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅期末通過(guò)哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn),為什么我看增值稅明細(xì)賬不能直觀的看出來(lái)全年是多少。我是通過(guò)未交稅金—未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-04-03
看到有同學(xué)問(wèn)年末應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅需要借方貸方結(jié)平是為什么?我的企業(yè)每月都按正常繳稅,并沒(méi)有留底,年末已交稅金月都在借方,還需要年末增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)么?年末沒(méi)有做需要補(bǔ)么?
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2019-02-12
應(yīng)交增值稅下各明細(xì)科目如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-23
第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結(jié)果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi) 價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車(chē)間使用。 〈2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買(mǎi)價(jià)為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車(chē)間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
老師,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)分類賬有借方余額81460.09元,可我實(shí)際的留底是81415.92元,那我賬面的借方余額是表示什么意思?
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2019-07-11
外地教稅后回本地還需交什么稅
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2019-02-21