 因?qū)Ψ焦疽鷰?,還沒有到對賬周期,所以對方讓先預(yù)估開票過去,對完賬再補沒開夠的部分,預(yù)估開的是十二月開的,剩下的月底對完賬次月再補開,這樣開票是否合規(guī)呢
因?qū)Ψ焦疽鷰?,還沒有到對賬周期,所以對方讓先預(yù)估開票過去,對完賬再補沒開夠的部分,預(yù)估開的是十二月開的,剩下的月底對完賬次月再補開,這樣開票是否合規(guī)呢
 12月份剛剛開給甲方的票,結(jié)果甲方項目經(jīng)理忘記交給公司交了,現(xiàn)在他們公司財務(wù)說已經(jīng)扎帳收不了這張票,讓重新開始2021年的,老師,我收到退回的這張票該如何處理?
12月份剛剛開給甲方的票,結(jié)果甲方項目經(jīng)理忘記交給公司交了,現(xiàn)在他們公司財務(wù)說已經(jīng)扎帳收不了這張票,讓重新開始2021年的,老師,我收到退回的這張票該如何處理?
 不是財務(wù)專業(yè),現(xiàn)在有從事會計工作,覺得自身基礎(chǔ)不夠扎實,實操中各科目用途去哪里完整的學(xué)還是有相關(guān)的書籍推薦呢?還有軟件種各種報表的聯(lián)系怎么去看呢?
不是財務(wù)專業(yè),現(xiàn)在有從事會計工作,覺得自身基礎(chǔ)不夠扎實,實操中各科目用途去哪里完整的學(xué)還是有相關(guān)的書籍推薦呢?還有軟件種各種報表的聯(lián)系怎么去看呢?
 生產(chǎn)門,不銹鋼門、鍍銅門、銅門,上月一個完工產(chǎn)品沒有,就沒結(jié)轉(zhuǎn),而且工資表考勤也沒出來、現(xiàn)在這個月頭上,有十幾門全部成功,怎么做賬?是扎帳么?如果結(jié)賬人工費不好分配?怎么弄?
生產(chǎn)門,不銹鋼門、鍍銅門、銅門,上月一個完工產(chǎn)品沒有,就沒結(jié)轉(zhuǎn),而且工資表考勤也沒出來、現(xiàn)在這個月頭上,有十幾門全部成功,怎么做賬?是扎帳么?如果結(jié)賬人工費不好分配?怎么弄?
 跨區(qū)域涉稅,本應(yīng)該在12月預(yù)繳的稅款,因為稅務(wù)扎賬,沒交成,1月在項目地補交了,完稅憑證上面的稅款所屬期是1月,本期在機構(gòu)地申報的時候,就不能抵減1月交的稅款,該怎么辦?
跨區(qū)域涉稅,本應(yīng)該在12月預(yù)繳的稅款,因為稅務(wù)扎賬,沒交成,1月在項目地補交了,完稅憑證上面的稅款所屬期是1月,本期在機構(gòu)地申報的時候,就不能抵減1月交的稅款,該怎么辦?
 1、運輸業(yè)車輛產(chǎn)生的所有費用都計入經(jīng)營費用科目了,沒入到成本科目,可以嗎?2、上年度已扎賬,年報已報,還能改嗎?3、如果上年賬不改,今年重新調(diào)整記賬方法稅務(wù)上允許嗎?
1、運輸業(yè)車輛產(chǎn)生的所有費用都計入經(jīng)營費用科目了,沒入到成本科目,可以嗎?2、上年度已扎賬,年報已報,還能改嗎?3、如果上年賬不改,今年重新調(diào)整記賬方法稅務(wù)上允許嗎?
 老師:餐飲業(yè)營業(yè)到7月,店里轉(zhuǎn)讓,在另一個地方開一家名字不一樣的重新開業(yè),請問老店如果老板要求我盤賬,那該做些什么?那些實收資本怎么處理?我該如何扎這個賬?謝謝
老師:餐飲業(yè)營業(yè)到7月,店里轉(zhuǎn)讓,在另一個地方開一家名字不一樣的重新開業(yè),請問老店如果老板要求我盤賬,那該做些什么?那些實收資本怎么處理?我該如何扎這個賬?謝謝
 哦哦,甲方人家催的急,我把票開了,今天去外經(jīng)證備案了,國稅上把預(yù)交的增值稅交了,但是項目地所在的地稅人家年底扎賬了,不收了,交不了了,我1月份再去交附加稅可不可以啊
哦哦,甲方人家催的急,我把票開了,今天去外經(jīng)證備案了,國稅上把預(yù)交的增值稅交了,但是項目地所在的地稅人家年底扎賬了,不收了,交不了了,我1月份再去交附加稅可不可以啊
 老師 我原財經(jīng)學(xué)院畢業(yè)5年,去年才開始做財務(wù)、以后也打算做財務(wù)方向工作為了方便照顧家庭,您指示下剛?cè)胄羞x擇哪個行業(yè)呢,要扎根于一個行業(yè)財務(wù)還是換工作時換一個行業(yè)?
老師 我原財經(jīng)學(xué)院畢業(yè)5年,去年才開始做財務(wù)、以后也打算做財務(wù)方向工作為了方便照顧家庭,您指示下剛?cè)胄羞x擇哪個行業(yè)呢,要扎根于一個行業(yè)財務(wù)還是換工作時換一個行業(yè)?
 老師,我這邊有一個公司8月底扎總賬了,利潤50萬,庫存商品還有10萬。按理來說我賬上的錢付完后應(yīng)該要剩下60萬。我現(xiàn)在是不是用截止8月底的賬上余額+應(yīng)收_應(yīng)付來核算
老師,我這邊有一個公司8月底扎總賬了,利潤50萬,庫存商品還有10萬。按理來說我賬上的錢付完后應(yīng)該要剩下60萬。我現(xiàn)在是不是用截止8月底的賬上余額+應(yīng)收_應(yīng)付來核算
 老師,請問老板有自己的廠,然后甲乙兩個門店,都是獨立核算,然后我是做乙門店的會計,建賬怎么建?還有平時直接從廠里拖貨來賣,這個商品入庫怎么做賬?沒有付過錢啥的,因為廠也是老板自己的。另外我來的時候門店已經(jīng)經(jīng)營了幾個月了,這個賬怎么來建
老師,請問老板有自己的廠,然后甲乙兩個門店,都是獨立核算,然后我是做乙門店的會計,建賬怎么建?還有平時直接從廠里拖貨來賣,這個商品入庫怎么做賬?沒有付過錢啥的,因為廠也是老板自己的。另外我來的時候門店已經(jīng)經(jīng)營了幾個月了,這個賬怎么來建
 學(xué)得不扎實,弱弱的問一下總資產(chǎn)報酬率的公司, 還有  凈利潤/資產(chǎn)總額,利潤總額+利息支出/平均資產(chǎn)總額,這么多公式,哪個是準確的?公司發(fā)債風(fēng)險自查報告上用到這個總資產(chǎn)報酬率財務(wù)指標(biāo)。
學(xué)得不扎實,弱弱的問一下總資產(chǎn)報酬率的公司, 還有  凈利潤/資產(chǎn)總額,利潤總額+利息支出/平均資產(chǎn)總額,這么多公式,哪個是準確的?公司發(fā)債風(fēng)險自查報告上用到這個總資產(chǎn)報酬率財務(wù)指標(biāo)。
 老師你好,這個納稅總額是指哪些,增值稅加附加稅加印花稅加企業(yè)所得稅全部么?單位繳費社保基數(shù)都不同,這個要怎么填寫,本年實際繳費是從1月到12月份所有加起來么?還是扎樣的。
老師你好,這個納稅總額是指哪些,增值稅加附加稅加印花稅加企業(yè)所得稅全部么?單位繳費社保基數(shù)都不同,這個要怎么填寫,本年實際繳費是從1月到12月份所有加起來么?還是扎樣的。
 我在3月份開出的收購發(fā)票當(dāng)時做賬已經(jīng)扎到賬里,在5月份的時候有一部分做了進項稅,進項稅轉(zhuǎn)出這張憑證后邊我應(yīng)該附上什么單據(jù)呢?是從3月份的單據(jù)中抽出來,還是復(fù)印一份
我在3月份開出的收購發(fā)票當(dāng)時做賬已經(jīng)扎到賬里,在5月份的時候有一部分做了進項稅,進項稅轉(zhuǎn)出這張憑證后邊我應(yīng)該附上什么單據(jù)呢?是從3月份的單據(jù)中抽出來,還是復(fù)印一份
 毛發(fā)整理工價,漲頭工價,扎頭工價,包裝工價,物雜工價這些做生產(chǎn)成本,怎么做進項呢我是做教習(xí)頭制品和假發(fā)制品的,我想咨詢下,公司做這些東西怎么做進項呢,還是和外包公司簽合同呢
毛發(fā)整理工價,漲頭工價,扎頭工價,包裝工價,物雜工價這些做生產(chǎn)成本,怎么做進項呢我是做教習(xí)頭制品和假發(fā)制品的,我想咨詢下,公司做這些東西怎么做進項呢,還是和外包公司簽合同呢
 我們公司客戶有幾個,每個月要對賬,沒有做手工帳,直接電腦帳,打印記賬憑證,之前都是把同一個客戶的記賬憑證放一起,方便查賬(因為有提貨單),但是這樣月底扎帳的時候憑證怎么訂一起呢?
我們公司客戶有幾個,每個月要對賬,沒有做手工帳,直接電腦帳,打印記賬憑證,之前都是把同一個客戶的記賬憑證放一起,方便查賬(因為有提貨單),但是這樣月底扎帳的時候憑證怎么訂一起呢?
 老師,現(xiàn)在19年12月份的賬已經(jīng)扎帳了,所得稅也都報過了,成本費用全部夠了,現(xiàn)在老板突然拿來19年7月份的10萬元的材料費用發(fā)票(成本票),能在1月份做賬嗎,需要調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,現(xiàn)在19年12月份的賬已經(jīng)扎帳了,所得稅也都報過了,成本費用全部夠了,現(xiàn)在老板突然拿來19年7月份的10萬元的材料費用發(fā)票(成本票),能在1月份做賬嗎,需要調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎?
 公司4月份向張三買了貨,掛的張三的往來,在4月底已付款,5月收到李四開的普通發(fā)票,原因是張三只是送貨員,可已扎賬,為保證發(fā)票已往來相符又不動4月的賬,該怎么做調(diào)賬處理?
公司4月份向張三買了貨,掛的張三的往來,在4月底已付款,5月收到李四開的普通發(fā)票,原因是張三只是送貨員,可已扎賬,為保證發(fā)票已往來相符又不動4月的賬,該怎么做調(diào)賬處理?
 老師,加油站每天下午4點扎帳,收款方式包括現(xiàn)金,pos,支付寶,微信等,每5天做一次賬。其中支付寶和微信也是累計5天左右做其他貨幣資金入銀行的賬,這個時間是以加油站的扎帳時間為基礎(chǔ)算的,但是銀行回單時間是以自然日呈現(xiàn)的,比如財務(wù)做賬16~21號支付寶或微信入行,但是對應(yīng)的銀行回單是17號到22號的,導(dǎo)致支付寶和微信的科目有一個余額,是時間差造成的,我始終理解不了這個邏輯。請幫我分析梳理一下,謝謝。
老師,加油站每天下午4點扎帳,收款方式包括現(xiàn)金,pos,支付寶,微信等,每5天做一次賬。其中支付寶和微信也是累計5天左右做其他貨幣資金入銀行的賬,這個時間是以加油站的扎帳時間為基礎(chǔ)算的,但是銀行回單時間是以自然日呈現(xiàn)的,比如財務(wù)做賬16~21號支付寶或微信入行,但是對應(yīng)的銀行回單是17號到22號的,導(dǎo)致支付寶和微信的科目有一個余額,是時間差造成的,我始終理解不了這個邏輯。請幫我分析梳理一下,謝謝。
 我17年12月20日提前扎帳了,可是后來要支付的一些費用,發(fā)票開出來了,只是沒有付,18年1月2日支付得話,那張16年12月20日以后開的發(fā)票還能入賬嗎?入18年的成本費用,還是要匯算調(diào)增?
我17年12月20日提前扎帳了,可是后來要支付的一些費用,發(fā)票開出來了,只是沒有付,18年1月2日支付得話,那張16年12月20日以后開的發(fā)票還能入賬嗎?入18年的成本費用,還是要匯算調(diào)增?