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想請(qǐng)教一下期貨經(jīng)紀(jì)人的所得項(xiàng)目是選一般勞務(wù)所得還是其他勞務(wù)所得呀
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2020-02-06
個(gè)人所得稅起征點(diǎn)變了,其他有變嗎?
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2018-09-28
其他業(yè)務(wù)收入需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-07
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得除了百分之二十所得稅,還有其他的稅嗎
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2019-12-09
應(yīng)納稅所得額=個(gè)人收入所得稅額-個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)-其他專項(xiàng)扣除 個(gè)人收入所得稅額不是要交所得稅的金額怎么會(huì)用這個(gè)金額去減個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)減其他專項(xiàng)扣除?
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2022-12-02
其他農(nóng)業(yè)年度所得稅匯算時(shí),所得稅減免表怎么填寫?有利潤。所得稅是減免的
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2019-04-21
各位老師,利潤表中所得稅費(fèi)用是指企業(yè)所得稅嗎?還有沒包含其他的所得稅?
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2019-09-21
交個(gè)人所得稅時(shí)候是借應(yīng)交稅金_個(gè)人所得稅,還是借其他應(yīng)收款_個(gè)人所得稅
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2019-03-07
對(duì)于其他債權(quán)投資來說,分錄中遞延所得稅是計(jì)入其他綜合收益,而不是計(jì)入“所得稅費(fèi)用”,那么最后在計(jì)算全年所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅,債權(quán)投資的遞延所得稅是否應(yīng)納入全年所得稅費(fèi)用的計(jì)算中
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2021-03-27
老師,麻煩問下,我們之前借錢給A,A不能按時(shí)歸還,我們也欠B錢,我們?yōu)榱瞬贿`約,我們向C借款歸還B,產(chǎn)生很多利息費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,造成企業(yè)所得稅前無法抵扣,現(xiàn)在沒法抵扣額外產(chǎn)生的企業(yè)所得稅經(jīng)與A商量,A同意承擔(dān),現(xiàn)在我貸方記其他應(yīng)收款-A,借方應(yīng)該做什么科目合適呢?
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2019-12-05
企業(yè)所得稅年度申報(bào)報(bào)表里面有一個(gè)其他收益,但是所得稅申報(bào)表里面沒有,請(qǐng)問這其他收益填寫到哪里?
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2020-05-26
在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),是(主營+其他)×15%還是(主營+其他+營業(yè)外)×15%
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2017-04-20
老師,公司收到另一個(gè)公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實(shí)際也不是業(yè)務(wù)款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個(gè)怎么處理比較好,對(duì)公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎?其他應(yīng)付款的二級(jí)科目不是同一個(gè)公司,轉(zhuǎn)出是對(duì)私的,這家公司是種植苗木的,增值稅 所得稅都免稅,這樣是不是做免稅 收入,比較好,是不是做成無票收入 好些呢
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2021-07-09
老師,公司收到另一個(gè)公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實(shí)際也不是業(yè)務(wù)款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個(gè)怎么處理比較好,對(duì)公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎?其他應(yīng)付款的二級(jí)科目不是同一個(gè)公司,轉(zhuǎn)出是對(duì)私的,這家公司是種植苗木的,增值稅 所得稅都免稅,這樣是不是做免稅 收入,比較好,是不是做成無票收入 好些呢
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2021-07-09
老師好,我們收到省中小型企業(yè)服務(wù)切塊資,請(qǐng)問這個(gè)要進(jìn)入應(yīng)納稅所得額 交所得稅嗎,可以放在其他應(yīng)付款科目嗎,謝謝
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2022-08-31
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 不繳企業(yè)所得稅繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得 現(xiàn)在未分配利潤金額過大 需要給股東分紅 是直接:借:其他應(yīng)付款-某人 貸:銀存 可以嗎 還要繳一次個(gè)人所得稅嗎
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2020-08-22
2018年的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”是24萬,2019年計(jì)提的不合理費(fèi)用有23萬,這樣情況下,1:如果年末把計(jì)提費(fèi)用23萬轉(zhuǎn)出后,就不用交所得稅了?2:計(jì)提費(fèi)用分錄是借×成本,貸其他應(yīng)付款,沖銷分錄是不是反過來寫就行了?
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2019-11-20
老師,我想請(qǐng)教一下,把應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目錯(cuò)計(jì)入了其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目,現(xiàn)其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目貸方累計(jì)下來 期末有余額,那以前年度和本年度的個(gè)稅 分別如何調(diào)賬呢?
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2021-12-16
所得稅匯算的時(shí)候有個(gè)資產(chǎn)總額,我公司去年9月剛成立沒業(yè)務(wù),這個(gè)資產(chǎn)總額把注冊(cè)資本填進(jìn)去可以嗎,我們的之策資本是其他應(yīng)收款 500 萬
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2018-05-09
企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅,賬上處理是入賬:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅這個(gè)科目還是入賬其他應(yīng)收款這個(gè)科目?
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2025-05-16