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小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫(xiě)多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒(méi)做平的。
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2023-01-15
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎?
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2019-08-13
老師,小規(guī)模7月購(gòu)買(mǎi)商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
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2019-09-03
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營(yíng)業(yè)外收入5
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2022-05-17
老師 結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)免交增值稅 需要附什么附件嗎
1/2017
2020-05-05
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模不到15萬(wàn)免的增值稅稅額,我做成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免,這樣對(duì)嗎
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2021-10-20
營(yíng)改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬(wàn)這么做分錄呀
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2019-10-14
出口貨物沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)不能退稅,只能免稅,這個(gè)免稅指的是免增值稅嗎?但是出口貨物不是不需要交增值稅嗎?那怎么免得增值稅呢?
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2018-10-11
1、農(nóng)業(yè)公司交增值稅嗎?2、免增值稅的農(nóng)業(yè)公司需要交所得稅嗎?
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2018-01-15
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣(mài)廢品收到現(xiàn)金,開(kāi)的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-12-31
(一般納稅人)應(yīng)交增值稅-減免稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎
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2019-03-16
小規(guī)模30萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,應(yīng)交增值稅的帳怎么做?
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2020-05-02
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票相沖,這個(gè)月的發(fā)票總額會(huì)不會(huì)減少,比如說(shuō)一個(gè)月三萬(wàn),開(kāi)了1萬(wàn)的負(fù)數(shù),那這個(gè)月的免費(fèi)稅額會(huì)不會(huì)減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額,免費(fèi)正數(shù)稅額就剩下兩萬(wàn)了,,老師
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2020-12-08
2022年4月號(hào)起,小規(guī)模免征增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄,稅費(fèi)那部分要做應(yīng)交增值稅-減免稅款嗎?
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2022-05-20
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)教老師
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2020-07-07
假如1月到3月的普票,第一個(gè)月開(kāi)了9萬(wàn)發(fā)票,第二個(gè)月開(kāi)了11萬(wàn),第三個(gè)月沒(méi)開(kāi),那么這個(gè)季度合計(jì)20萬(wàn)是不是免交增值稅的?
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2023-05-04
老師您好 !我們是小規(guī)模服務(wù)行業(yè)免增值稅的 ,請(qǐng)問(wèn)老師,還做不做應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
1/696
2021-01-05
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,一季度下來(lái)沒(méi)有滿(mǎn)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,減免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是不是這樣子寫(xiě):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)/營(yíng)業(yè)外收入。謝謝!
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2019-10-26
一般人 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)分錄是什么
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2021-10-06