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老師好,結(jié)轉(zhuǎn)歷年年末應(yīng)交增值稅明細(xì)科目時(shí),應(yīng)交未交增值稅是貸方余額,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況
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2020-01-09
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專(zhuān)票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷(xiāo)售金額吧
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2021-07-13
未交增值稅,消費(fèi)稅,城建稅,教育費(fèi)附加 要不要記應(yīng)交稅金(增值稅)明細(xì)賬
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2019-06-27
應(yīng)交增值稅借方有余額說(shuō)明什么?
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2020-03-05
增值稅加計(jì)抵減聲明在哪里提交
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2019-05-24
開(kāi)增值稅發(fā)票10萬(wàn),并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
增值稅三級(jí)明細(xì)科目有進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,計(jì)提增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)交納增值稅具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-09-18
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和已交增值稅這兩個(gè)明細(xì)科目表示什么為什么我不太理解
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2020-01-09
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2021-06-21
新開(kāi)公司買(mǎi)的金稅盤(pán),報(bào)稅盤(pán),我收到的增值稅專(zhuān)票,抵扣了稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候可以全額減免么
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2018-05-29
老師,關(guān)于小規(guī)模交增值稅的明細(xì)科目怎么設(shè)置?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模嗎?
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2019-06-19
為什么毛利率×增值稅稅率小于稅負(fù)說(shuō)明交的增值稅少,大于稅負(fù)說(shuō)明毛利太高?
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2020-08-01
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元,另收 取品牌使用費(fèi)11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元, 委托方提供的原材料成本80萬(wàn)元,甲公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售 價(jià)格。 (3)銷(xiāo)售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn) 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
開(kāi)了10萬(wàn)的普票要交印花稅嗎?
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2020-04-06
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
為什么在50筆先是結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,在52筆再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的明細(xì),而且金額還不一樣?不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì),得出“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅“”嗎?而且金額不一樣的原因是什么
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2016-12-06
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
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2019-08-06