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老師,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售產(chǎn)品,和客戶簽訂合同后收款,然后他們會(huì)有一個(gè)驗(yàn)收單寄回,一年終了后和我們的供方結(jié)算成本,我應(yīng)該在哪個(gè)時(shí)間確認(rèn)我公司的收入呢?是收到驗(yàn)收單以后就可以確認(rèn)了嗎?
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2021-03-25
老師,背景:供應(yīng)商給我們代發(fā)商品給客戶,寄商品給客戶時(shí)產(chǎn)生的快遞費(fèi),我們先結(jié)算給供應(yīng)商,再由供應(yīng)商結(jié)算給快遞公司,發(fā)票由快遞公司直接開(kāi)給我們。問(wèn)題:今天收到的發(fā)票稅率欄是免稅,這個(gè)是不對(duì)的吧?
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2019-06-06
去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)沒(méi)給選含稅,就是自己算的,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局開(kāi)的發(fā)票有兩列明細(xì)分開(kāi)算得,跟價(jià)稅合計(jì)金額算的有差異,但價(jià)稅合計(jì)是一樣的,已經(jīng)郵寄出去了,這種情況應(yīng)該怎么辦?會(huì)影響認(rèn)證嗎?對(duì)方會(huì)收嗎?
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2020-07-29
回函直接寄回本所?;睾@示該差異是由甲公司發(fā)貨錯(cuò)誤造成,財(cái)務(wù)經(jīng)理解釋,已于2021 年 1 月 10 日重新安排發(fā)貨。A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了 2021 年 1 月 10 日的發(fā)貨憑證認(rèn)為處理得當(dāng),無(wú)需實(shí)施進(jìn)一步的審計(jì)程序
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2022-09-21
咨詢老師一個(gè)問(wèn)題,就是今年3月份認(rèn)證的一個(gè)發(fā)票,我們是在還沒(méi)有收到發(fā)票的時(shí)候認(rèn)證的,但是后來(lái)發(fā)票寄的途中丟失了,這個(gè)具體怎么處理的呢?我們是要對(duì)方給我們復(fù)印原件,蓋上章,這樣子處理可以嗎?
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2019-12-30
老師,您好,想問(wèn)一下上個(gè)月給客戶開(kāi)的專票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)讓對(duì)方把票郵寄回來(lái),我3月的賬要怎么處理,我還是得確認(rèn)收入吧,然后在4月后紅沖后,再入一筆正確的對(duì)吧,退回的發(fā)票要怎么處理,是放在賬里面嗎
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2021-04-02
老師,想問(wèn)下上個(gè)月有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后對(duì)方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)寄回給我們,然后那我們上個(gè)月開(kāi)的這張發(fā)票的記賬聯(lián)該怎么處理呢,要拿下來(lái)嘛,因?yàn)楫吘股蟼€(gè)月的收入已經(jīng)坐進(jìn)去了,拿下來(lái)是不是錯(cuò)了
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2021-11-04
公司去年12開(kāi)了二份發(fā)票出去,現(xiàn)在對(duì)方因質(zhì)量問(wèn)題要求退貨,退票,可是對(duì)方寄來(lái)了退貨證明單,可我沒(méi)有去稅局申請(qǐng)紅字沖紅,自己在電腦上沖紅了,那還要去稅局申請(qǐng)嗎?到時(shí)稅局會(huì)查到說(shuō)我虛開(kāi)發(fā)票嗎?
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2019-02-21
老師好,我司開(kāi)具的增值稅電子專票,PDF格式打印出來(lái)寄給客戶,被客戶退回來(lái),原因是缺少ofd版電子發(fā)票,這個(gè)意思是在稅控盤(pán)里面下載ofd版的電子發(fā)票,發(fā)這個(gè)版本的電子發(fā)票給客戶嗎?不需要打印發(fā)票出來(lái)?
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2021-08-19
收到河北省同系統(tǒng)銀行寄來(lái)聯(lián)行借方報(bào)單及銀行匯票解訖通知書(shū),經(jīng)查確屬本行簽發(fā),原匯款單位為本行開(kāi)戶的福利機(jī)床廠,匯票金額為800 000元,實(shí)際結(jié)算金額為780 000元,當(dāng)即辦理轉(zhuǎn)賬。 要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-12
2016年12月12日銀行支付供應(yīng)商貨款77500含稅金額。貨品未收到。12月25號(hào)收到供應(yīng)商寄過(guò)來(lái)的增值稅發(fā)票,供應(yīng)商已直接將貨品發(fā)給客戶。會(huì)計(jì)分錄如何做?我們公司只是買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出,中間商,貨品不經(jīng)我們公司。
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2016-12-26
代賬公司,有家是一般納稅人,1月份沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票出去,但是有紅沖發(fā)票和其他費(fèi)用發(fā)票,老板在外地有事,這個(gè)月不能把發(fā)票寄過(guò)來(lái),可以3月份做2月份的賬時(shí)一起做嗎?這個(gè)月就不做賬直接申報(bào)稅可以嗎
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2019-02-19
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,之前隔了3個(gè)月客戶才發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了,寄回來(lái)讓我們重開(kāi)。我們重新開(kāi)了票給客戶,卻忘記了把紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái),第二個(gè)月才開(kāi),導(dǎo)致這個(gè)月的稅額是負(fù)數(shù),那么這個(gè)負(fù)數(shù)我們需要計(jì)提嗎?
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2020-07-09
想問(wèn)下有一張發(fā)票對(duì)方稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)了。然后之前不知道寄給客戶讓客戶作廢了,結(jié)果裞局打電話讓帶著發(fā)票去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那這個(gè)發(fā)票不在我手上怎么辦呢?已經(jīng)給客戶拿去做廢了
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2017-07-06
甲公司2019年6月6日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,貨款為1 000萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,該公司為增值稅一般納稅人。銷(xiāo)售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票,則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是( )萬(wàn)元。
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2020-06-16
問(wèn)題是分公司寄到集團(tuán)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),發(fā)票開(kāi)成銷(xiāo)售公司的了,所以收據(jù)開(kāi)了三份,一份是集團(tuán)開(kāi)給分公司的,一份是集團(tuán)還款銷(xiāo)售的收據(jù),一份是銷(xiāo)售代付費(fèi)用的收據(jù),那么根據(jù)這些收據(jù),分公司 集團(tuán) 銷(xiāo)售的賬務(wù)處理是什么?
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2018-02-27
我這個(gè)項(xiàng)目,開(kāi)多少票就去公司拿多少錢(qián),現(xiàn)在情況是這樣,開(kāi)勞務(wù)稅的時(shí)候不小心點(diǎn)到外地去了,現(xiàn)在也已經(jīng)把發(fā)票寄回來(lái)了,現(xiàn)在想在本地開(kāi)個(gè)人所得稅,這種情況可以拿去公司報(bào)賬嘛,怕兩個(gè)地址不一致不可以報(bào)賬
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2021-10-14
我司目前請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)了一張金額錯(cuò)誤的專票給對(duì)方,然后現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票寄回來(lái)說(shuō)要作廢,請(qǐng)我司這邊重新開(kāi)一張,可是新開(kāi)的專票是需要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)的,所以無(wú)法再當(dāng)月開(kāi)具?,F(xiàn)在我該如何處理呢
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2018-01-29
老師好,2022年1月份開(kāi)了一張專票30000元,現(xiàn)在都3月了,對(duì)方都沒(méi)有付錢(qián)給我們。我是要作廢這張30000元的專票嗎?如果作廢要怎么作廢呢?要對(duì)方寄回來(lái)嗎?如果是對(duì)方抵扣了,怎么作廢呢?如果對(duì)方?jīng)]抵扣,又怎么作廢呢?
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2022-03-24
公司的供應(yīng)商寄機(jī)器過(guò)來(lái),運(yùn)費(fèi)由公司墊付、后面對(duì)方客戶在把運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)回給公司、發(fā)票開(kāi)對(duì)方賬戶、走的是私賬、這樣怎么處理因?yàn)槭肇浀氖枪镜囊粋€(gè)點(diǎn)部,都是普通職員,運(yùn)費(fèi)的金額又比較高,所以每次都是跟公司借款
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2017-01-09