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你好,老師2020年會對LNG家里人稅嗎?
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2019-10-16
請問一下老師,這個幫,12帶進去,息稅前利潤沒有增加2000元
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2021-08-23
老師我們實際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報表核對相符 這樣增值稅納稅申報表是怎么出來的
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2021-07-28
做的跨境本土電商,結(jié)算本身是外幣,在海外扣過稅,通過換匯結(jié)算回來,這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
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2022-02-08
老師,物業(yè)公司代付電費,收取其他公司電費時候加稅點,然后把稅點單獨開成物業(yè)費,這樣開票可以嗎?
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2020-04-14
第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結(jié)果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
一般納稅人,我進貨5000的空調(diào)帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價款300萬元,另收 取品牌使用費11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費5萬元, 委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產(chǎn)品銷售 價格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價為0.2萬 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費稅稅額
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2022-10-11
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄 享受六稅兩費減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現(xiàn)在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個不同的項目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項目分開核算嗎?
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2019-07-17
老師,請教一個問題,小規(guī)模納稅人季度開票26萬,免交增值稅,問一下個稅需要交納嗎
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2020-08-25
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購買稅控盤的820元抵減,交了1000元增值稅。請問10月還可以用來抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進項發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項發(fā)票,那分錄是:借 庫存商品17022.31、應(yīng)交稅費-進項稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國稅報表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進項欄內(nèi)?
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2019-08-06
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬,一個月不超過三萬是按合計金額算還是按價稅合計金額算,因為我作廢幾份,合計金額沒超過三萬,價稅合計金額大與合計金額,現(xiàn)在還能再開嗎?
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2019-10-22
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費為1500元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用豐限為10豐,預(yù)計凈殘值為2000元,采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費,請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費,增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費,增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
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