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老師,去年暫估的管理費用,今年匯算清繳票也沒有來,調(diào)增了,老板今年找來相應(yīng)的票了,我可以沖回暫估,按照實際發(fā)票做賬嗎
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2023-08-09
2021.10月固定資產(chǎn)報廢,原值是500,已提折舊300(含),不產(chǎn)生清理費用,不產(chǎn)生收入,請問分錄是這樣嗎 借:固定資產(chǎn)清理 200 累計折舊 300 貸:固定資產(chǎn) 500
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2021-10-24
、 歐 公司全年需要甲零件1600 ,可以自制 可「以外 。如自制,毎天可生 10 , 每日需 用5 ,每批 整準(zhǔn)各「成本 50元,毎 零件的年平均 存成本 2元,每 零件 的生 成本 14元(直接材料6元,直接人工4元,変 制造費用3元,固定制造費用1元)。 如外 ,每次 成本 64元,一次到 ,采駒単 12.9元。求: (1) 最 生戸批量及其相美,包成本。 (2)最 采駒批量及其相 成本 3)情 出 零件是自制 是外駒的決策。 (4)若外 ,自制 各的生 能力 法特移,清再 出 零件是自制 是外 的決 策
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2023-06-25
老師 你好 !我公司購買了九個攝像頭 ,屬於無線的 ,每月會產(chǎn)生流量 ,九個攝像頭可以入固定資產(chǎn) 但是產(chǎn)生的流量費用應(yīng)該如何做賬 ?
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2021-01-22
請問我把下水道清理費計入管理費用中辦公費可以嗎?
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2021-12-16
2022年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線出售給乙公司,該生產(chǎn)線的原價為3256萬元,已計提累計折舊為2009.12萬元,售價為1 200萬元,在處置過程中,發(fā)生清理費用6萬元,暫不考慮相關(guān)稅費。要求:編制相應(yīng)的會計分錄。
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2022-11-17
報廢一條生產(chǎn)線,原值是152000元,預(yù)計使用年限為10年,已經(jīng)使用7年,已提減值準(zhǔn)備5000元,預(yù)計殘值為7000元,支付清理費用3000元,收到20000元收入。會計分錄和累計折舊怎么算?
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2015-12-14
甲公司為廠房工程施工,工程期為五個月(2019年5月1日至2019年9月30日),發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)5月10日搭建一個臨時材料庫,領(lǐng)用輔料一批,實際成本45600元,計劃成本43000元,發(fā)生人工費用2000元,搭建完工即交付使用; (2)6月2日在工地附近購入一處舊房作為臨時辦公用房,房款9000元以銀行存款支付; (3)不考慮殘值,采用分期攤銷(只計算5月、6月、7月),并寫出分錄; (4)10月1日,工程如期完工,將臨時設(shè)施拆除,在拆除中發(fā)生清理費用1500,殘料作價1000元入庫;
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2021-10-07
老師,固定資產(chǎn)清理不是借方是費用嗎,為什么還要加20呢
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2020-02-29
7、12月,甲公司某倉庫原價為400萬,已計提折舊100萬,其殘料估計價值為5萬,殘料已辦理入庫,發(fā)生清理費用2萬,以現(xiàn)金支付,經(jīng)保險公司核定應(yīng)賠償150萬,尚未收到賠款。請做分錄
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2020-04-14
出售一臺設(shè)備,該設(shè)備原價為50萬元,以提折扣20萬元,取得收入45萬元,增值稅稅額為 58500元,并支付清理費用兩萬元款項均已通過銀行收到求他的會計分錄
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2023-06-08
某公司出售生產(chǎn)專用設(shè)備一臺,取得價款30萬元,增值稅4.8萬元,發(fā)生清理費用5萬元,增值稅0.3萬元,該設(shè)備的原值40萬元,截止出售當(dāng)月累計折舊12萬,不考慮其他因素。 要求:完成上述出售業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2023-06-08
公司因調(diào)整經(jīng)營方向,將一臺不需用的設(shè)備出售,售價300萬元,增值稅39萬元。該設(shè)備的原始價值860萬元,累計已提折舊550.4萬元。另外,用銀行存款支付清理費用0.4萬元。假定不考慮與該設(shè)備出售有關(guān)的稅費。 請寫出分錄
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2020-06-22
老師,我想問下物業(yè)公司,開的工具包,材料啊,垃圾清理費,計入什么費用
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2019-08-23
老師,你好,請問沒有發(fā)票的支出我可以統(tǒng)一計入管理費用-其他科目,方便以后匯算清繳調(diào)增嗎
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2021-03-15
我想問下我在匯算清繳時,存貨期末數(shù)比期初數(shù)小了,但是我沒收入成本,只是因為做了研發(fā)領(lǐng)料,而且做到管理費用了,這樣的怎么填這個數(shù)呢?
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2022-04-19
老師,單位20年1到6月每個月只計提一筆工資,沒發(fā)放,我在12366上匯算清繳時填費用明細表時要把這6個月的工資加起來填管理費用工資那一欄嗎
1/616
2021-04-22
我2020年計提并發(fā)放的工資金額都是10萬,2021年目前計提并發(fā)放的工資金額都是6萬,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn),2021年6萬中有1萬應(yīng)該是2020年的工資,現(xiàn)在我要使得2020年管理費用中工資金額為11萬,2021年為5萬,會計分錄應(yīng)該怎么處理?
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2021-05-22
老師有的報銷沒有發(fā)票,我直接做了管理費用,是不是在匯算清繳前把票開出來,放在憑證后面就可以了?
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2024-10-16
請問,之前的會計把發(fā)放工資都做到管理費用里了,那匯算清繳的時候,我職工薪酬支出調(diào)整明細表是不是就得按照管理費用的數(shù)填
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2023-05-15
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