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白條做賬的管理費(fèi)用在匯算清繳時如何調(diào)增,具體調(diào)在哪一個表里,哪一行次?
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2021-07-21
老師,去年暫估的管理費(fèi)用,今年匯算清繳票也沒有來,調(diào)增了,老板今年找來相應(yīng)的票了,我可以沖回暫估,按照實(shí)際發(fā)票做賬嗎
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2023-08-09
考試這個清理費(fèi)為啥不加進(jìn)去
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2020-07-29
2021.10月固定資產(chǎn)報廢,原值是500,已提折舊300(含),不產(chǎn)生清理費(fèi)用,不產(chǎn)生收入,請問分錄是這樣嗎 借:固定資產(chǎn)清理 200 累計(jì)折舊 300 貸:固定資產(chǎn) 500
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2021-10-24
疏通清理下水道費(fèi)用,如何開支票用途
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2021-04-26
請問我把下水道清理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用中辦公費(fèi)可以嗎?
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2021-12-16
2022年6月30日,甲公司將該生產(chǎn)線出售給乙公司,該生產(chǎn)線的原價為3256萬元,已計(jì)提累計(jì)折舊為2009.12萬元,售價為1 200萬元,在處置過程中,發(fā)生清理費(fèi)用6萬元,暫不考慮相關(guān)稅費(fèi)。要求:編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。
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2022-11-17
報廢一條生產(chǎn)線,原值是152000元,預(yù)計(jì)使用年限為10年,已經(jīng)使用7年,已提減值準(zhǔn)備5000元,預(yù)計(jì)殘值為7000元,支付清理費(fèi)用3000元,收到20000元收入。會計(jì)分錄和累計(jì)折舊怎么算?
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2015-12-14
老師,固定資產(chǎn)清理不是借方是費(fèi)用嗎,為什么還要加20呢
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2020-02-29
甲公司為廠房工程施工,工程期為五個月(2019年5月1日至2019年9月30日),發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)5月10日搭建一個臨時材料庫,領(lǐng)用輔料一批,實(shí)際成本45600元,計(jì)劃成本43000元,發(fā)生人工費(fèi)用2000元,搭建完工即交付使用; (2)6月2日在工地附近購入一處舊房作為臨時辦公用房,房款9000元以銀行存款支付; (3)不考慮殘值,采用分期攤銷(只計(jì)算5月、6月、7月),并寫出分錄; (4)10月1日,工程如期完工,將臨時設(shè)施拆除,在拆除中發(fā)生清理費(fèi)用1500,殘料作價1000元入庫;
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2021-10-07
7、12月,甲公司某倉庫原價為400萬,已計(jì)提折舊100萬,其殘料估計(jì)價值為5萬,殘料已辦理入庫,發(fā)生清理費(fèi)用2萬,以現(xiàn)金支付,經(jīng)保險公司核定應(yīng)賠償150萬,尚未收到賠款。請做分錄
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2020-04-14
出售一臺設(shè)備,該設(shè)備原價為50萬元,以提折扣20萬元,取得收入45萬元,增值稅稅額為 58500元,并支付清理費(fèi)用兩萬元款項(xiàng)均已通過銀行收到求他的會計(jì)分錄
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2023-06-08
某公司出售生產(chǎn)專用設(shè)備一臺,取得價款30萬元,增值稅4.8萬元,發(fā)生清理費(fèi)用5萬元,增值稅0.3萬元,該設(shè)備的原值40萬元,截止出售當(dāng)月累計(jì)折舊12萬,不考慮其他因素。 要求:完成上述出售業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2023-06-08
公司因調(diào)整經(jīng)營方向,將一臺不需用的設(shè)備出售,售價300萬元,增值稅39萬元。該設(shè)備的原始價值860萬元,累計(jì)已提折舊550.4萬元。另外,用銀行存款支付清理費(fèi)用0.4萬元。假定不考慮與該設(shè)備出售有關(guān)的稅費(fèi)。 請寫出分錄
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2020-06-22
老師,我想問下物業(yè)公司,開的工具包,材料啊,垃圾清理費(fèi),計(jì)入什么費(fèi)用
6/1515
2019-08-23
老師,你好,請問沒有發(fā)票的支出我可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-其他科目,方便以后匯算清繳調(diào)增嗎
1/1528
2021-03-15
我想問下我在匯算清繳時,存貨期末數(shù)比期初數(shù)小了,但是我沒收入成本,只是因?yàn)樽隽搜邪l(fā)領(lǐng)料,而且做到管理費(fèi)用了,這樣的怎么填這個數(shù)呢?
1/610
2022-04-19
我2020年計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是10萬,2021年目前計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是6萬,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn),2021年6萬中有1萬應(yīng)該是2020年的工資,現(xiàn)在我要使得2020年管理費(fèi)用中工資金額為11萬,2021年為5萬,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
1/906
2021-05-22
老師,單位20年1到6月每個月只計(jì)提一筆工資,沒發(fā)放,我在12366上匯算清繳時填費(fèi)用明細(xì)表時要把這6個月的工資加起來填管理費(fèi)用工資那一欄嗎
1/616
2021-04-22
老師有的報銷沒有發(fā)票,我直接做了管理費(fèi)用,是不是在匯算清繳前把票開出來,放在憑證后面就可以了?
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2024-10-16