 公司是月底扎帳,那么員工如果在月中入職,第一個月的工資怎么算???是第一個半月都按試用期工資發(fā)放,還是入職一個月的工資按試用期發(fā)放?
公司是月底扎帳,那么員工如果在月中入職,第一個月的工資怎么算???是第一個半月都按試用期工資發(fā)放,還是入職一個月的工資按試用期發(fā)放?
 老師,我想問一哈,假如2023年已經(jīng)扎帳,但是發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整,然后就在2024年做了一筆以前年度損益調(diào)整,我想問一哈這一筆影不影響2023年的匯算清繳哎
老師,我想問一哈,假如2023年已經(jīng)扎帳,但是發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整,然后就在2024年做了一筆以前年度損益調(diào)整,我想問一哈這一筆影不影響2023年的匯算清繳哎
 老師,扎帳之后能補(bǔ)之前月份的費用嗎
怎么操作了,直接做到之前的月份嗎
啊。。。。那所得稅比如9月應(yīng)該交4000,還是得交4000,只是這個月的所得稅能抵減
老師,扎帳之后能補(bǔ)之前月份的費用嗎
怎么操作了,直接做到之前的月份嗎
啊。。。。那所得稅比如9月應(yīng)該交4000,還是得交4000,只是這個月的所得稅能抵減
 老師你好!我公司每月25日扎帳,交稅又是當(dāng)月1日至31日實際發(fā)票上的稅額交增值稅(這6天的帳是放在下月份做)那交增值稅時跟帳面不是不平嗎
老師你好!我公司每月25日扎帳,交稅又是當(dāng)月1日至31日實際發(fā)票上的稅額交增值稅(這6天的帳是放在下月份做)那交增值稅時跟帳面不是不平嗎
 #提問#請問我十二月份扎賬后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金隔二十多塊錢,是忘記勾選但做賬時抵扣了,現(xiàn)在我明細(xì)帳與報表上隔二十多塊錢請問我應(yīng)該怎么做
#提問#請問我十二月份扎賬后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金隔二十多塊錢,是忘記勾選但做賬時抵扣了,現(xiàn)在我明細(xì)帳與報表上隔二十多塊錢請問我應(yīng)該怎么做
 12月開了票,因為稅務(wù)局扎賬,沒有預(yù)繳稅款,在1月才去預(yù)繳稅款,取得的完稅證上面的稅款所屬期是1月,申報系統(tǒng)顯示12月沒有預(yù)繳稅款,該怎么申報
12月開了票,因為稅務(wù)局扎賬,沒有預(yù)繳稅款,在1月才去預(yù)繳稅款,取得的完稅證上面的稅款所屬期是1月,申報系統(tǒng)顯示12月沒有預(yù)繳稅款,該怎么申報
 保潔公司在年底時發(fā)完工資后扎賬后發(fā)現(xiàn)還有利潤還能不能給員工發(fā)獎金?需發(fā)辦一些什么手續(xù)?直接做工資表嗎?怎樣把這一部分利潤降低到最小化?
保潔公司在年底時發(fā)完工資后扎賬后發(fā)現(xiàn)還有利潤還能不能給員工發(fā)獎金?需發(fā)辦一些什么手續(xù)?直接做工資表嗎?怎樣把這一部分利潤降低到最小化?
 剛接手了一家律師事務(wù)所,之前一年中他們沒有做賬,月底我讓他們扎現(xiàn)金,銀行存款,固定資產(chǎn)低值易耗,他們說還有預(yù)交的培訓(xùn)費,那算在哪個里面呢?
剛接手了一家律師事務(wù)所,之前一年中他們沒有做賬,月底我讓他們扎現(xiàn)金,銀行存款,固定資產(chǎn)低值易耗,他們說還有預(yù)交的培訓(xùn)費,那算在哪個里面呢?
 你好,老師!我們公司2020年已經(jīng)扎賬了,老板又給了很多2020年的發(fā)票,匯算清繳沒有做之前是不是都可以入賬,如果入到2021年,是用以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,老師!我們公司2020年已經(jīng)扎賬了,老板又給了很多2020年的發(fā)票,匯算清繳沒有做之前是不是都可以入賬,如果入到2021年,是用以前年度損益調(diào)整嗎?
 保潔公司在年底時發(fā)完工資后扎賬后發(fā)現(xiàn)還有利潤還能不能給員工發(fā)獎金?需發(fā)辦一些什么手續(xù)?直接做工資表嗎?怎樣把這一部分利潤降低到最小化?
保潔公司在年底時發(fā)完工資后扎賬后發(fā)現(xiàn)還有利潤還能不能給員工發(fā)獎金?需發(fā)辦一些什么手續(xù)?直接做工資表嗎?怎樣把這一部分利潤降低到最小化?
 代理公司幫我們交稅扣款,15號扣款時,錢不夠,要轉(zhuǎn)錢到賬戶,代理會計說四點稅務(wù)局扎賬,要在四點之前轉(zhuǎn),請問是這樣嗎?還有這樣的時間限制嗎?
代理公司幫我們交稅扣款,15號扣款時,錢不夠,要轉(zhuǎn)錢到賬戶,代理會計說四點稅務(wù)局扎賬,要在四點之前轉(zhuǎn),請問是這樣嗎?還有這樣的時間限制嗎?
 我公司向個人借款300000,月利息6000,我公司2017年12月以付利息,但是對方暫時沒有去稅局發(fā)票我,先年底扎帳,這筆分錄我是借  財務(wù)費用  還是借預(yù)付賬款
我公司向個人借款300000,月利息6000,我公司2017年12月以付利息,但是對方暫時沒有去稅局發(fā)票我,先年底扎帳,這筆分錄我是借  財務(wù)費用  還是借預(yù)付賬款
 你好,我年初暫估的收入和稅金(因為項目要扎賬,但當(dāng)時發(fā)票沒開完),現(xiàn)在只開了一部分發(fā)票,我可以接下來分幾次開發(fā)票,再分幾次做部分沖紅的分錄么
你好,我年初暫估的收入和稅金(因為項目要扎賬,但當(dāng)時發(fā)票沒開完),現(xiàn)在只開了一部分發(fā)票,我可以接下來分幾次開發(fā)票,再分幾次做部分沖紅的分錄么
 老師,您好。我們是工程公司,我想問一下像我們買的施工材料和工具,比如:膠布,扎帶。這種常用的材料,每個項目都要用,但又算不清的,記入什么科目?
老師,您好。我們是工程公司,我想問一下像我們買的施工材料和工具,比如:膠布,扎帶。這種常用的材料,每個項目都要用,但又算不清的,記入什么科目?
 公司要銷售商品贈送一部分藥品,但銷售部把贈送的商品開了價格,客戶也打款了,已扎帳現(xiàn)在要把這筆贈送商品的價錢退回給客戶,要怎么做分錄啊
公司要銷售商品贈送一部分藥品,但銷售部把贈送的商品開了價格,客戶也打款了,已扎帳現(xiàn)在要把這筆贈送商品的價錢退回給客戶,要怎么做分錄啊
 用友軟件,還是以前問過,25號扎賬,25號之前的應(yīng)收都生成憑證了,科目里是到25號的數(shù)據(jù),但是往來應(yīng)收總賬和應(yīng)收明細(xì)是到31號的數(shù)據(jù),這是不是不對?
用友軟件,還是以前問過,25號扎賬,25號之前的應(yīng)收都生成憑證了,科目里是到25號的數(shù)據(jù),但是往來應(yīng)收總賬和應(yīng)收明細(xì)是到31號的數(shù)據(jù),這是不是不對?
 2019年的成本發(fā)票,今年才收到發(fā)票時間是2020年,2019年的張還沒有扎起來。能不能直接入到2019年的賬中,
把2020年的發(fā)票放到2019年的賬里面做成本,在所得稅前扣除。
2019年的成本發(fā)票,今年才收到發(fā)票時間是2020年,2019年的張還沒有扎起來。能不能直接入到2019年的賬中,
把2020年的發(fā)票放到2019年的賬里面做成本,在所得稅前扣除。
 雖然考了會計從業(yè)資格證 現(xiàn)在也在一家公司做會計 但是是自考的證書 大學(xué)不是會計專業(yè) 覺得自己基礎(chǔ)不是很牢固 在會計學(xué)堂要怎么去把基礎(chǔ)打扎實了
雖然考了會計從業(yè)資格證 現(xiàn)在也在一家公司做會計 但是是自考的證書 大學(xué)不是會計專業(yè) 覺得自己基礎(chǔ)不是很牢固 在會計學(xué)堂要怎么去把基礎(chǔ)打扎實了
 5月份開銷售發(fā)票,其中一小部分沒進(jìn)項,但是和有發(fā)票的貨物一起出庫結(jié)轉(zhuǎn),沒寫估價入庫,現(xiàn)在五月扎賬了,能不能在6月憑證第一張,補(bǔ)上5月的估價入庫
5月份開銷售發(fā)票,其中一小部分沒進(jìn)項,但是和有發(fā)票的貨物一起出庫結(jié)轉(zhuǎn),沒寫估價入庫,現(xiàn)在五月扎賬了,能不能在6月憑證第一張,補(bǔ)上5月的估價入庫
 我想把單位做賬期改為每月25日扎帳,也就是上個月的26至本月25日是12月的賬務(wù),本月26日進(jìn)來的收入我可以做在2018年元月沒問題吧?稅務(wù)不會管的吧?
我想把單位做賬期改為每月25日扎帳,也就是上個月的26至本月25日是12月的賬務(wù),本月26日進(jìn)來的收入我可以做在2018年元月沒問題吧?稅務(wù)不會管的吧?