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你好19年9月做了無票收入,并且已經(jīng)交稅了,2020年7月補(bǔ)開發(fā)票,請(qǐng)問是要沖銷19年的無票收入,稅金是記已交稅金嗎
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2020-07-06
已交增值稅的工程項(xiàng)目發(fā)生壞賬怎么處理,是2020-2022年的項(xiàng)目,已經(jīng)開具了發(fā)票繳納了稅金,但是對(duì)方公司已經(jīng)在今年申請(qǐng)破產(chǎn)重組了,法院也下了判決書,但是對(duì)方公司沒有執(zhí)行
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2024-09-09
在季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把開發(fā)票的稅款上交了,現(xiàn)在手里的發(fā)票記賬聯(lián)還需要留下做分錄嗎?
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2017-05-04
應(yīng)交增值稅已交稅金計(jì)入什么明細(xì)賬
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2021-07-07
老師,我們每天都會(huì)有這個(gè)收入,然后每個(gè)月底都會(huì)把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來 結(jié)賬成未交增值稅 然后再轉(zhuǎn)成已交稅金
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2019-07-16
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
老師:上述案例我也碰到了,我也是10月的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了。那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呀?是借:應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2020-01-15
想請(qǐng)問一下傭金稅率是多少
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2019-10-28
三級(jí)科目是已經(jīng)稅金,還是已交增值稅??
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2017-06-02
老師,你好,我把去年的11月實(shí)際繳納的增值稅科目應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交稅金;錯(cuò)入(借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額。貸 銀行存款)需要怎么調(diào)整。
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2021-03-17
金稅盤費(fèi)用抵減,如何做分錄
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2017-03-19
小規(guī)模銷售超過3萬,其中包括代開的1萬。這種情況增值稅是按全部銷售額計(jì)算后扣掉已交稅金繳納,還是把代開的1萬扣除按剩余部分減免
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2017-12-07
去年應(yīng)收賬款已記收入已交稅金,今年才開票,該怎么做賬
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2020-01-15
轉(zhuǎn)出多繳增值稅和已交稅金這兩個(gè)科目是什么意思
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2016-08-11
老師預(yù)交增值稅時(shí)也可以這樣做,預(yù)交時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)―預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)―已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―預(yù)交增值稅,對(duì)不老師
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2019-08-13
4月繳納3月份的增值稅,3月底沒有計(jì)提,4月直接繳納,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
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2020-05-14
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
稅賬中現(xiàn)金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
上月培訓(xùn)收入7萬元,請(qǐng)問如何交稅
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2019-02-23
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15