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還有報(bào)稅盤(pán)啊,我們只有金稅盤(pán)啊
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2016-05-07
公司名下有房產(chǎn) 需要叫什么稅嗎
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2020-07-10
你好,老師2020年會(huì)對(duì)LNG家里人稅嗎?
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2019-10-16
做的跨境本土電商,結(jié)算本身是外幣,在海外扣過(guò)稅,通過(guò)換匯結(jié)算回來(lái),這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
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2022-02-08
第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結(jié)果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
一般納稅人,我進(jìn)貨5000的空調(diào)帶稅來(lái)的貨,賣(mài)出去15000帶稅開(kāi)出去的,中間這利潤(rùn)10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
老師我們實(shí)際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報(bào)表核對(duì)相符 這樣增值稅納稅申報(bào)表是怎么出來(lái)的
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2021-07-28
老師,物業(yè)公司代付電費(fèi),收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn),然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開(kāi)成物業(yè)費(fèi),這樣開(kāi)票可以嗎?
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2020-04-14
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄 享受六稅兩費(fèi)減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
旅游社開(kāi)專(zhuān)票給客戶,專(zhuān)票開(kāi)的收入,申報(bào)增值稅是也開(kāi)專(zhuān)票抵稅,還是開(kāi)普遍差額征稅?
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2019-01-16
購(gòu)入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票26萬(wàn),免交增值稅,問(wèn)一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
老師,請(qǐng)問(wèn)湖北個(gè)體戶以前超過(guò)30萬(wàn)交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過(guò)30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
老師、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開(kāi)核算嗎?
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2019-07-17
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的820元抵減,交了1000元增值稅。請(qǐng)問(wèn)10月還可以用來(lái)抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
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2019-08-06
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬(wàn),一個(gè)月不超過(guò)三萬(wàn)是按合計(jì)金額算還是按價(jià)稅合計(jì)金額算,因?yàn)槲易鲝U幾份,合計(jì)金額沒(méi)超過(guò)三萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)金額大與合計(jì)金額,現(xiàn)在還能再開(kāi)嗎?
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2019-10-22
大華公司為一般納稅人,12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫(xiě)出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫(xiě)出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專(zhuān)項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13