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初次購買的稅控盤480一直沒有抵扣,當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款480 貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在兩年多一直沒有收入,我需要轉(zhuǎn)出,可以一直抵扣嗎,因?yàn)槲覀円恢睕]有收入所以在想增值稅減免要不要報(bào)數(shù)字
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2021-04-03
我想問下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-01-03
老師:2020年第四季度我的稅是10632.21元,小規(guī)模只征收1%,所以我填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表7088.14元,然后我當(dāng)季度買了稅盤280元(按照圖片的分錄來做的),然后我實(shí)際交稅=10632.21-7088.14-280=3264.07元,但是現(xiàn)在我做的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是3544.07元,應(yīng)交增值稅減免稅款280元,這兩個(gè)的余額怎么調(diào)整分錄,是不是直接做一單:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280,這樣我的報(bào)表余額就平了
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2021-04-05
你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
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2019-07-30
初次購買的稅控盤480一直沒有抵扣,當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款480 貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在兩年多一直沒有收入,我需要轉(zhuǎn)出嗎是不是不能抵扣了
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2021-04-02
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
小規(guī)模增值稅減免,分錄可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?
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2019-10-07
報(bào)稅的增值稅和我賬面上的增值稅相差8分錢,我賬少8分錢怎樣做分錄嗎。
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬免交增值稅,如果一個(gè)季度營業(yè)額一共是31萬,其中8萬元是圖書銷售,國家政策免增值稅,其他銷售23萬元,那這個(gè)季度應(yīng)交增值稅的營業(yè)額按多少計(jì)算?
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2019-11-01
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額,是19年余額,這個(gè)余額要處理嗎?
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2021-04-20
應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額請問老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額賬務(wù)處理
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2021-01-03
都是虧損不用交稅
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2017-10-18
請問承包學(xué)校食堂,是否免交增值稅,查閱了好多資料,高校食堂是免增值稅,問題是除了高校外,普通小學(xué)、中學(xué)、中職等是否免增值稅
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2019-08-30
2012年買的小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票還能用嗎
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2015-10-19
你好,老師,我想問下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款月末怎么處理
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2019-05-28
增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)月底結(jié)轉(zhuǎn),這邊還是老式的的結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金然后繳納時(shí),通過借已交稅金貸銀行存款現(xiàn)在金稅盤等維護(hù)費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款中,那月底這么結(jié)轉(zhuǎn),是要把其結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金科目嗎?
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2018-11-15
老師,那個(gè)金稅盤的維護(hù)費(fèi)也是可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額嗎?忘了這個(gè)可以不可以了
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2020-03-19
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí)作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
出國勞務(wù)怎么交稅
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2019-02-25
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款月末怎么處理
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2019-05-28