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什么時候會用到轉(zhuǎn)出未交增值稅和多交增值稅不懂舉例說明呀
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2017-11-05
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
月末提未交增值稅 借,應交稅費–應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸,應交稅費未交增值稅9000 下月初繳稅 借,應交稅費-未交增值稅9000 貸,銀行存款 9000如何手工在增值稅明細賬上登記
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2019-07-11
為什么會另外設置未交增值稅這個科目???不明白,有應交增值稅為什么還設置未交增值稅???
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2018-06-12
個稅代扣手續(xù)費需要申報增值稅嗎,按未開具發(fā)票來填寫嗎
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2022-02-18
12月31日,將“應交稅費一應交增值稅”明細賬余額結轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅”明細賬中。其中,“應交稅費一應交增值稅”明細賬,經(jīng)過計算,本月銷項稅合計315350.00元,進項稅合計214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
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2023-12-28
請問個體定率戶的增值稅申報里的應稅增值稅不含稅銷售額是只寫有開發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
公司是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)有另一人加入增資2000萬,現(xiàn)除交印花稅還要交什么費或稅?
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2017-08-09
個人所得稅交稅稅點,稅率
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2019-07-09
應交稅費不是一直有月嗎?說的是銷項稅和進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬結平嗎
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2018-09-16
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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2019-03-14
小規(guī)模納稅人抵減增值稅應交增值稅明細選哪個
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2018-07-13
老師,我想問一下如果商家和客戶買賣東西,商家賣出東西貴會開增值稅專用發(fā)票,是不是這個時候商家納稅義務就發(fā)生了??就要確定一個增值稅銷項稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認條件才能看是不是可以確認收入吧?
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2019-04-26
實務中增值稅專票中抵扣聯(lián)用貼進憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
老師,應交稅費為什么不進利潤表,明明是交了增值稅的呀
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2021-04-15
老師,應交稅費為什么不進利潤表,明明是交了增值稅的呀
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2021-04-15
比如說這個月應交稅費——應交增值稅明細賬里,有借方余額(進項),和貸方余額(銷項),月末是不是要做一筆,借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應交稅費——應交增值稅明細賬里的貸方余額取值 貸:應交稅費——未交增值稅 下個月銀行扣款的時候 是借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補營業(yè)收入,會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
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2017-08-09
工程在異地預交百分之二增值稅,到底底明細記預交增值稅還是已交稅金,
1/1956
2017-04-11
應交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,是啥意思,說明這個增值稅我不用交了嗎
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2022-04-14