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籌建期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題:如借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100這個(gè)分錄答案我不是很明白
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2018-09-28
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體定率戶(hù)的增值稅申報(bào)里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷(xiāo)售額是只寫(xiě)有開(kāi)發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
老師們好,登記應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,計(jì)提附加稅貸方金額登記在哪欄?謝謝
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2022-03-10
為什么會(huì)另外設(shè)置未交增值稅這個(gè)科目啊?不明白,有應(yīng)交增值稅為什么還設(shè)置未交增值稅???
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2018-06-12
老師,我想問(wèn)一下如果商家和客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)東西,商家賣(mài)出東西貴會(huì)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是這個(gè)時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
月末提未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9000 下月初繳稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9000 貸,銀行存款 9000如何手工在增值稅明細(xì)賬上登記
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2019-07-11
什么時(shí)候會(huì)用到轉(zhuǎn)出未交增值稅和多交增值稅不懂舉例說(shuō)明呀
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2017-11-05
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)填寫(xiě)嗎
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2022-02-18
12月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”明細(xì)賬中。其中,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬,經(jīng)過(guò)計(jì)算,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)315350.00元,進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
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2023-12-28
應(yīng)交稅費(fèi)不是一直有月嗎?說(shuō)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬結(jié)平嗎
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2018-09-16
公司是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)有另一人加入增資2000萬(wàn),現(xiàn)除交印花稅還要交什么費(fèi)或稅?
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2017-08-09
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
實(shí)務(wù)中增值稅專(zhuān)票中抵扣聯(lián)用貼進(jìn)憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開(kāi)具3%普票的免稅、專(zhuān)票按1%的征收率,
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2022-04-01
小規(guī)模納稅人抵減增值稅應(yīng)交增值稅明細(xì)選哪個(gè)
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2018-07-13
因所得稅率沒(méi)答到行業(yè)水平,要補(bǔ)所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
比如說(shuō)這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,有借方余額(進(jìn)項(xiàng)),和貸方余額(銷(xiāo)項(xiàng)),月末是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個(gè)月銀行扣款的時(shí)候 是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
老師請(qǐng)教:工程小規(guī)模企業(yè)9月在稅務(wù)局給對(duì)方代開(kāi)增值稅專(zhuān)稅90800元,會(huì)什分錄 借:應(yīng)收賬款 90800 貸:工程結(jié)算 88076 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2724(銷(xiāo)項(xiàng)) 這樣做對(duì)嗎
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2016-10-06
(實(shí)操—真賬實(shí)操—推薦賬套—服務(wù)業(yè),管理咨詢(xún)—營(yíng)改增,業(yè)務(wù)52)問(wèn)題:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和分錄答案不符,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額和答案也不符,請(qǐng)幫忙核實(shí)。
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2016-12-01
老師,應(yīng)交稅費(fèi)為什么不進(jìn)利潤(rùn)表,明明是交了增值稅的呀
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2021-04-15