 那用軟件做帳每到一個(gè)新月份期初余額也要重新輸入嗎?
那用軟件做帳每到一個(gè)新月份期初余額也要重新輸入嗎?
 請(qǐng)問老師用友T3里總帳系統(tǒng)里錄入了期初余額,在其他模塊里要不要再錄入期初余額
請(qǐng)問老師用友T3里總帳系統(tǒng)里錄入了期初余額,在其他模塊里要不要再錄入期初余額
 請(qǐng)問公司8月份成立,9月份建賬套,期初余額需要設(shè)置嗎?
請(qǐng)問公司8月份成立,9月份建賬套,期初余額需要設(shè)置嗎?
 請(qǐng)問用友UFO報(bào)表里想要做供應(yīng)商期初余額和期末余額明細(xì)表請(qǐng)問公式里應(yīng)該編輯
請(qǐng)問用友UFO報(bào)表里想要做供應(yīng)商期初余額和期末余額明細(xì)表請(qǐng)問公式里應(yīng)該編輯
 老師,我在建賬的時(shí)候,需要把累計(jì)借方金額  累計(jì)貸方金額錄進(jìn)去么   還是只把期初余額登陸進(jìn)去呢
老師,我在建賬的時(shí)候,需要把累計(jì)借方金額  累計(jì)貸方金額錄進(jìn)去么   還是只把期初余額登陸進(jìn)去呢
 老師,您好,建賬時(shí),購入庫存商品時(shí)應(yīng)付賬款、前期收入未收回應(yīng)收賬款,建賬時(shí)應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)方科目應(yīng)該怎么做分錄?
老師,您好,建賬時(shí),購入庫存商品時(shí)應(yīng)付賬款、前期收入未收回應(yīng)收賬款,建賬時(shí)應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)方科目應(yīng)該怎么做分錄?
 新公司怎樣建賬,第一筆業(yè)務(wù)是什么呢?怎樣確定期初余額
新公司怎樣建賬,第一筆業(yè)務(wù)是什么呢?怎樣確定期初余額
 老師,手工登帳時(shí)如果企業(yè)正好在籌建期沒有期初余額登帳時(shí)要登期初余額嗎?
老師,手工登帳時(shí)如果企業(yè)正好在籌建期沒有期初余額登帳時(shí)要登期初余額嗎?
 老師,為什么科目余額表里不顯示期初余額和期末余額方向的呀
老師,為什么科目余額表里不顯示期初余額和期末余額方向的呀
 老師,我們公司從去年十月份開始成立進(jìn)入籌備期。這段時(shí)間沒有會(huì)計(jì),也一直沒有建賬,現(xiàn)在公司裝上了暢捷通T+財(cái)務(wù)軟件。那之前這段時(shí)間的業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做呢?是分月錄入軟件,還是結(jié)出余額后在錄入期初數(shù)?
老師,我們公司從去年十月份開始成立進(jìn)入籌備期。這段時(shí)間沒有會(huì)計(jì),也一直沒有建賬,現(xiàn)在公司裝上了暢捷通T+財(cái)務(wù)軟件。那之前這段時(shí)間的業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做呢?是分月錄入軟件,還是結(jié)出余額后在錄入期初數(shù)?
 老師:金蝶的演示賬套期初余額試算不平衡要怎么調(diào)
老師:金蝶的演示賬套期初余額試算不平衡要怎么調(diào)
 您好,老師,我想咨詢,就是我現(xiàn)在在中國國旅一家營業(yè)部做會(huì)計(jì),但是這家營業(yè)部從2010年成立一直沒有建賬,現(xiàn)在從今年4月份買了一份金蝶,要開始建賬,請(qǐng)問我要從何做起,而且銀行現(xiàn)金付款里面很多是付去年的,付去年的款該怎么做才能不影響今年。
您好,老師,我想咨詢,就是我現(xiàn)在在中國國旅一家營業(yè)部做會(huì)計(jì),但是這家營業(yè)部從2010年成立一直沒有建賬,現(xiàn)在從今年4月份買了一份金蝶,要開始建賬,請(qǐng)問我要從何做起,而且銀行現(xiàn)金付款里面很多是付去年的,付去年的款該怎么做才能不影響今年。
 其他業(yè)務(wù)支出上年末多報(bào)銷了64元,結(jié)果期初余額現(xiàn)在對(duì)不上,該怎么調(diào)賬?
其他業(yè)務(wù)支出上年末多報(bào)銷了64元,結(jié)果期初余額現(xiàn)在對(duì)不上,該怎么調(diào)賬?
 老師您好,請(qǐng)問下,我公司需要重新建賬,1月份的 期初余額是貸方,我怎么建立呢
老師您好,請(qǐng)問下,我公司需要重新建賬,1月份的 期初余額是貸方,我怎么建立呢
 老師,我在建賬的時(shí)候,需要把累計(jì)借方金額  累計(jì)貸方金額錄進(jìn)去么   還是只把期初余額登陸進(jìn)去呢
老師,我在建賬的時(shí)候,需要把累計(jì)借方金額  累計(jì)貸方金額錄進(jìn)去么   還是只把期初余額登陸進(jìn)去呢
 老師,我一直很疑惑,我在我們公司是做內(nèi)帳兼出納,是這樣的,我7月31日剛建立庫存現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付帳賬款期初余額,其中應(yīng)付賬款的期初余額是和對(duì)方公司截止到6月25日的期初余額,但是8月19日我又收到他們轉(zhuǎn)過來的6月26日——7月25日的進(jìn)貨單,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么入賬?如果把收到的這部分進(jìn)貨單做到8月份里,那就是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,可8月份的庫存商品期初余額里已經(jīng)包括這部分了,做進(jìn)去不是不準(zhǔn)確了?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,我一直很疑惑,我在我們公司是做內(nèi)帳兼出納,是這樣的,我7月31日剛建立庫存現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付帳賬款期初余額,其中應(yīng)付賬款的期初余額是和對(duì)方公司截止到6月25日的期初余額,但是8月19日我又收到他們轉(zhuǎn)過來的6月26日——7月25日的進(jìn)貨單,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么入賬?如果把收到的這部分進(jìn)貨單做到8月份里,那就是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,可8月份的庫存商品期初余額里已經(jīng)包括這部分了,做進(jìn)去不是不準(zhǔn)確了?請(qǐng)老師指點(diǎn)
 老師,您好,軟件的應(yīng)用,請(qǐng)問總賬系統(tǒng)初始化時(shí)期初余額的錄入時(shí),年初余額,借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額,期初余額,這三行都得填嗎
老師,您好,軟件的應(yīng)用,請(qǐng)問總賬系統(tǒng)初始化時(shí)期初余額的錄入時(shí),年初余額,借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額,期初余額,這三行都得填嗎
 老師,季報(bào)的時(shí)候,期初余額那邊是要填寫年初的期初余額還是月初的期初余額,
老師,季報(bào)的時(shí)候,期初余額那邊是要填寫年初的期初余額還是月初的期初余額,
 咱們的資產(chǎn)負(fù)債表,是根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他貨幣資金得期末余額填列的,對(duì)嗎
咱們的資產(chǎn)負(fù)債表,是根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他貨幣資金得期末余額填列的,對(duì)嗎
 用友U8ERP系統(tǒng)
應(yīng)付賬款--設(shè)置--期初余額  與“總賬--期初余額--輔助期初余額  有什么區(qū)別?我能否把期初金額直接在(“總賬--期初余額--輔助期初余額 )里錄入?不在(應(yīng)付賬款--設(shè)置--期初余額)錄入行不行?
用友U8ERP系統(tǒng)
應(yīng)付賬款--設(shè)置--期初余額  與“總賬--期初余額--輔助期初余額  有什么區(qū)別?我能否把期初金額直接在(“總賬--期初余額--輔助期初余額 )里錄入?不在(應(yīng)付賬款--設(shè)置--期初余額)錄入行不行?