
老師,您好,建賬時(shí),購入庫存商品時(shí)應(yīng)付賬款、前期收入未收回應(yīng)收賬款,建賬時(shí)應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)方科目應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好!你們建賬不是輸入余額就可以嗎?要輸入原分錄嗎?
老師,我們公司從去年十月份開始成立進(jìn)入籌備期。這段時(shí)間沒有會(huì)計(jì),也一直沒有建賬,現(xiàn)在公司裝上了暢捷通T+財(cái)務(wù)軟件。那之前這段時(shí)間的業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么做呢?是分月錄入軟件,還是結(jié)出余額后在錄入期初數(shù)?
答: 你好!個(gè)人建議比如你4月份正常營(yíng)業(yè),你提前一個(gè)月建賬,也就是3月份把之前的憑證一次性入到3月(業(yè)務(wù)不多的話),這樣容易查找數(shù)據(jù),不建議結(jié)出余額后在錄入期初數(shù),這樣前期數(shù)據(jù)不好查找。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我一直很疑惑,我在我們公司是做內(nèi)帳兼出納,是這樣的,我7月31日剛建立庫存現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付帳賬款期初余額,其中應(yīng)付賬款的期初余額是和對(duì)方公司截止到6月25日的期初余額,但是8月19日我又收到他們轉(zhuǎn)過來的6月26日——7月25日的進(jìn)貨單,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么入賬?如果把收到的這部分進(jìn)貨單做到8月份里,那就是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,可8月份的庫存商品期初余額里已經(jīng)包括這部分了,做進(jìn)去不是不準(zhǔn)確了?請(qǐng)老師指點(diǎn)
答: 如果期初余額都包含了,那就不用記賬了。


曉海老師 解答
2015-04-10 09:10
曉海老師 解答
2015-04-10 09:32