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宏華公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)購入A材500KG,8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張,一為采購發(fā)票,注明價款為50萬元,增值稅額6.5萬元;另一為運輸發(fā)票,注明運輸費1萬元,增值稅0.09萬元。8月20日,該材料驗收入庫,貨款尚末支付。請做出相應的賬務處理。
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2023-03-01
手工帳 應交稅費未交增值稅需要三欄嗎 跟應交增值稅明細不在一塊嗎
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2017-02-14
老師,明細賬里“應交稅金一應交增值稅一銷項余額”里的借方余額2000表示什么?貸方余額又表示什么?
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2016-12-06
那應交稅金 未交增值稅 明細賬里余額是不是就不平了呀
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2015-10-16
為什么等應交稅費,應交增值稅明細表時,只登記了借方,貸方?jīng)]登記,為什么這個帳也能平?。?/span>
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2017-05-18
應交增值稅已交稅金計入什么明細賬
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2021-07-07
2022年1月份生產(chǎn)商品 1000 件,成本100 元一件,假設生產(chǎn)商品賒銷賣掉 800 件,成交單價 150 元一件。增值稅稅率 13%
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2022-12-07
“應交稅費–應交增值稅”明細帳應采用什么格式
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2016-01-07
應交稅費-應交增值稅,期末余額為負數(shù),明細賬應該怎么登記呢?
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2019-08-28
今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發(fā)票。借原材料 貸應付賬款,不明白什麼意思
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2017-06-25
請問個體定率戶交的個人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報表里的不含稅收入一樣的金額嗎?
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2016-06-17
老師們好,我登記應交增值稅明細賬,計提附加稅那幾種貸方金額在哪兒登記?謝謝
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2022-03-10
本次申請不子批準該納稅人為重點管理的 四級納稅人;該納稅人為主管稅務機關(guān)確認 的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請,不子批準。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請不子批準該納稅人為重點管理的 四級納稅人;該納稅人為主管稅務機關(guān)確認 的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請,不子批準。 這是什么情況
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2022-02-09
你好老師,麻煩問下,手工賬登記應交增值稅明細賬的時候,借方和貸方各分別有“合計”欄,請問下這個合計欄是填寫本行借方的合計,還是需要填寫所有行的借方合計?
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2023-08-21
應交稅費-應交增值稅明細表左邊那個合計是所有明細的合計,還是登一個名字就寫一下合理呢?
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2017-06-27
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
一般納稅人建筑業(yè),預繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個人卡繳,到時會計分錄怎么做呀?
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2018-06-02
籌建期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題:如借:應交稅費-未交增值稅 100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100這個分錄答案我不是很明白
1/652
2018-09-28
什么時候會用到轉(zhuǎn)出未交增值稅和多交增值稅不懂舉例說明呀
1/10598
2017-11-05