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宏華公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)購入A材500KG,8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張,一為采購發(fā)票,注明價(jià)款為50萬元,增值稅額6.5萬元;另一為運(yùn)輸發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。8月20日,該材料驗(yàn)收入庫,貨款尚末支付。請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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2023-03-01
手工帳 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要三欄嗎 跟應(yīng)交增值稅明細(xì)不在一塊嗎
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2017-02-14
想問一下應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,他是登到專欄上哪個(gè)位置還是給他登到三欄明細(xì)賬里面?
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2019-05-23
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅能否舉例說明一下,有點(diǎn)理解不了
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2020-04-30
一般納稅人建筑業(yè),預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳,到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
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2018-06-02
老師,明細(xì)賬里“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)余額”里的借方余額2000表示什么?貸方余額又表示什么?
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2016-12-06
那應(yīng)交稅金 未交增值稅 明細(xì)賬里余額是不是就不平了呀
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2015-10-16
為什么等應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅明細(xì)表時(shí),只登記了借方,貸方?jīng)]登記,為什么這個(gè)帳也能平啊?
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2017-05-18
請(qǐng)問個(gè)體定率戶交的個(gè)人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報(bào)表里的不含稅收入一樣的金額嗎?
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2016-06-17
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
你好老師,麻煩問下,手工賬登記應(yīng)交增值稅明細(xì)賬的時(shí)候,借方和貸方各分別有“合計(jì)”欄,請(qǐng)問下這個(gè)合計(jì)欄是填寫本行借方的合計(jì),還是需要填寫所有行的借方合計(jì)?
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2023-08-21
應(yīng)交增值稅已交稅金計(jì)入什么明細(xì)賬
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2021-07-07
“應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅”明細(xì)帳應(yīng)采用什么格式
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2016-01-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,期末余額為負(fù)數(shù),明細(xì)賬應(yīng)該怎么登記呢?
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2019-08-28
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)表左邊那個(gè)合計(jì)是所有明細(xì)的合計(jì),還是登一個(gè)名字就寫一下合理呢?
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2017-06-27
老師們好,我登記應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,計(jì)提附加稅那幾種貸方金額在哪兒登記?謝謝
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2022-03-10
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
什么時(shí)候會(huì)用到轉(zhuǎn)出未交增值稅和多交增值稅不懂舉例說明呀
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2017-11-05
月末提未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9000 下月初繳稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9000 貸,銀行存款 9000如何手工在增值稅明細(xì)賬上登記
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2019-07-11