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老師,我收到的發(fā)票入的管理費(fèi)用。營業(yè)成本為0,稅局申報系統(tǒng)提示我收到了發(fā)票,成本不可能為0 。這樣的是不用管吧
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2025-04-14
期初管理費(fèi)用有余額,余額都是19 21年累計的,之前財務(wù)沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在如果不管這個,怎么把管理費(fèi)用結(jié)平
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2022-04-15
本年利潤每月借方100,是攤銷的待攤費(fèi)用,每月分錄是,借:本年利潤 100 貸:管理費(fèi)用 100。到年末,做一筆本年累計的結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配 1200 貸:本年利潤 1200。那么“本年利潤”這個科目在12月的明細(xì)賬的本月合計中,借方是不是100,貸方1200?它余額應(yīng)該寫什么?
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2016-09-21
物業(yè)公司電梯維保費(fèi)和電梯年檢費(fèi),入成本還是管理費(fèi)
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2020-06-02
新手,能幫我看看練習(xí)題對了嗎?謝謝?
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2019-02-24
生產(chǎn)車間在停廠期間是記入管理費(fèi)用嗎,還有生產(chǎn)車間就極小一部分在生產(chǎn)的情況是記入什么費(fèi)用?如果是只要費(fèi)用的話分配成本會造成產(chǎn)成品單價非常高怎么辦?
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2020-03-25
老師,為什么租金計入管理費(fèi)用-租金,計入其他業(yè)務(wù)成本不行嗎
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2021-03-02
單位的基本賬戶銀行財智卡取現(xiàn),會計分錄是借現(xiàn)金,貸銀行存款嗎
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2019-12-27
估計明白錯那了,那個一借一貸平了,就沒有接轉(zhuǎn)本年利潤,但是現(xiàn)在紅字不會結(jié)轉(zhuǎn)了,就是管理費(fèi)用借方紅字380,貸方紅字380,應(yīng)該分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,已經(jīng)繞暈了,
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2017-04-06
老師 管理費(fèi)用 借方貸方都有金額 我月末是不是按照兩者相減的金額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2015-12-01
老師 如果上月管理費(fèi)用出錯 且已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本月如何修改 直接沖銷錯誤憑證更改 對嗎? 還是沖本年利潤?
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2016-08-30
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時沒有結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,為什么?
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2018-05-23
老師,你好。我在本月因?yàn)楸P盈已用紅筆登記了一筆沖銷管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)。那么在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,這一筆沖銷的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫呢
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2020-06-07
管理費(fèi)用是紅字,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄怎么寫
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2021-12-29
月末計提管理費(fèi)用工資要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
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2016-03-31
在賬本上管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2017-07-07
老師們,管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方,管理費(fèi)用是貸方怎樣處理?
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2020-04-24
老師,管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那么需不需要再進(jìn)行本年合計?
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2020-11-23
你好,我想問一下,管理費(fèi)用這個月有紅沖,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)呢
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2020-12-02
老師問一下,費(fèi)用類的總賬怎么登,如管理費(fèi)用,寫本年合計了,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了月末還有余額嗎?總賬里。
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2016-08-10