APP下載
嘟
于2017-07-07 11:55 發(fā)布 ??1839次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-07-07 11:57
借:本年利潤,貸:管理費用——XX費用 各費用明細明紅字進行結(jié)轉(zhuǎn) (登記十三欄費用明細賬),單獨記一行費用結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師 解答
2017-07-07 12:06
借;本年利潤 貸;管理費用 登記本年利潤的借方,管理費用的貸方
嘟 追問
2017-07-07 14:32
老師 這筆報銷單怎么做憑證 我是內(nèi)賬 工廠剛開 工資都還沒定 就發(fā)了三個車間人員的獎金
2017-07-07 14:34
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金 然后做計提工資的分錄
2017-07-07 14:37
老師能給完整的做一下計提嗎 我是第一次接觸會計這一行業(yè)的
2017-07-07 14:38
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)損益是借 管理費用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費用
答: 借;本年利潤 貸;管理費用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的T型賬戶具體該怎么做?
答: 你好,期初余額0,本期借方填寫管理費用本期借方發(fā)生額,貸方填寫本期結(jié)轉(zhuǎn)的金額,期末余額0
今年審計發(fā)現(xiàn)五月份的時候管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時少結(jié)轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)結(jié)賬出報表,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
討論
管理費用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方對嗎
我這只計提了管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費用對吧
期初管理費用有余額,余額都是19 21年累計的,之前財務(wù)沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在如果不管這個,怎么把管理費用結(jié)平
老師,你好。我在本月因為盤盈已用紅筆登記了一筆沖銷管理費用的業(yè)務(wù)。那么在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,這一筆沖銷的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624754 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
鄒老師 解答
2017-07-07 12:06
嘟 追問
2017-07-07 14:32
鄒老師 解答
2017-07-07 14:34
嘟 追問
2017-07-07 14:37
鄒老師 解答
2017-07-07 14:38