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2020年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷(xiāo)售額 50000 元,免稅貨物銷(xiāo)售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過(guò)程
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2023-07-05
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來(lái)交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來(lái)交增值稅,還是按差額(收入一成本)來(lái)交增值稅呀
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2016-11-08
請(qǐng)問(wèn) 個(gè)體工商戶 交稅 和鋪面的租金有關(guān)係嗎
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2019-06-04
2華興公司2018年度技照說(shuō)法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬(wàn)元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬(wàn)元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬(wàn)元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬(wàn)元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來(lái)期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān) 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
巳申報(bào)的稅費(fèi)但未進(jìn)行繳納的稅費(fèi)如何進(jìn)行帳務(wù)處理
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2019-01-03
我公司是兩家公司入股的,分紅后應(yīng)該繳納什么性質(zhì)的所得稅,稅率是多少
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2020-02-26
公司是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)有另一人加入增資2000萬(wàn),現(xiàn)除交印花稅還要交什么費(fèi)或稅?
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2017-08-09
你好!8.5的稅票怎么開(kāi)
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2022-04-26
耗材開(kāi)票需要哪些稅。。。
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2019-08-13
老師,個(gè)稅怎么算的?
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2021-02-23
出口退稅注銷(xiāo)如何做
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2019-08-29
現(xiàn)在增值稅月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
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2019-11-23
如果伺服放在香港,但也會(huì)接收內(nèi)地會(huì)員,入會(huì)要收費(fèi),根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),需如何交稅?這是香港同學(xué)問(wèn)的,你問(wèn)一下收會(huì)員費(fèi),國(guó)內(nèi)給會(huì)員開(kāi)票能開(kāi)什么票稅怎么收
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2017-01-10
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額是普票加自開(kāi)專(zhuān)票不超30萬(wàn)就免稅,還是普票不超30萬(wàn)?
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2019-05-07
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需交什么稅,只以100元轉(zhuǎn)讓股權(quán),要交稅嗎
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2019-05-22
物業(yè)公司物業(yè)收入、水電費(fèi)收入需要交印花稅么
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2017-04-19
老師,每年交的280元稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何入賬哦
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2020-08-05
一般納稅人 比如說(shuō)銷(xiāo)售貨物 含稅是1000元 稅率17% 取得進(jìn)項(xiàng)票是 含稅是500 應(yīng)該怎么計(jì)算 應(yīng)交增值稅
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2017-03-12