1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價款50
00元,支付加工費2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該B材收回時的成本為()元
2.某企業(yè)適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費一應(yīng)交城市維護稅”科目的金額為()元
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2020-07-02
開了10萬的普票要交印花稅嗎?
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2020-04-06
老師,我剛接手一個新公司,只有6,7,8三個月的資產(chǎn)負債表和利潤表,請問從哪里可以看到這三個月已交的稅費呢?
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2015-09-24
公司向廠方進了一批貨,已入帳,廠方后來又提供了增值稅費發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
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2017-01-01
1、計提增值稅的分錄如何寫?
2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行存款就行了對嗎?
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2022-03-11
現(xiàn)在你再幫我解答一個問題,我給你補打分,就其他學(xué)員提的問題,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這個問題,次月繳稅時如果是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款等,那么上月的憑證怎么結(jié)平呢?謝謝
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2015-08-12
應(yīng)交增值稅-已交稅金科目出現(xiàn)很大的借方余額是怎么回事,如何解決?
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2017-08-03
為什么我們公司的賬是借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,是分錄做錯了嗎
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2018-10-26
應(yīng)交增值稅已交稅金這個科目如何核算呢?
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
21年的進項稅加計扣除忘記入賬了。原來的分錄是:借:應(yīng)交稅費—已交稅金
貸:營業(yè)外收入
請問22年補入賬,還是一樣的分錄嘛
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2022-06-01
應(yīng)交稅金 已交增值稅 余額應(yīng)該怎么算 借方減借方嗎? 余額 為負的 是貸方嗎
比如七月的余額 是不是 7541.1-39486.86
結(jié)果為 負的 貸方 390945.76
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2020-01-15
接手的新公司以前的會計做收入時未計提銷項稅,但是稅款是已經(jīng)交了的,交的稅款直接入已交稅金,現(xiàn)在應(yīng)交稅費掛了一千多萬的借方發(fā)生額該如何處理?
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2019-07-24
預(yù)繳工程款的稅金,是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
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2018-05-07
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結(jié)成零?
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2021-01-10
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
老師,開出發(fā)票,
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
貸應(yīng)交稅金-未交增值稅
當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金
借,:應(yīng)交稅金-已交稅金
貸銀行存款
老師分錄對嗎
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2016-10-27
5000含稅,16%稅率稅點是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
老師您好, 我的會計科目里應(yīng)交稅費科目下有如下明細科目:應(yīng)交增值稅-進項稅、應(yīng)交增值稅-銷項稅、應(yīng)交增值稅-已交稅金 和應(yīng)交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 已交稅金得數(shù)需要轉(zhuǎn)到未交稅金下么
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2017-01-10
個稅中的經(jīng)營所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
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