
21年的進項稅加計扣除忘記入賬了。原來的分錄是:借:應(yīng)交稅費—已交稅金貸:營業(yè)外收入請問22年補入賬,還是一樣的分錄嘛
答: 同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準則
當月繳納稅金時:借;應(yīng)收賬款貸主營業(yè)外收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)繳納時;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸;銀行存款;這樣做對嗎?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!收入季未超30萬,所做的應(yīng)交稅,可做:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,可以的
老師,我這賬面多了一分錢應(yīng)該怎么做沖減的話應(yīng)該怎么做?是這樣嗎借:營業(yè)外收入貸:應(yīng)交稅金
借 應(yīng)收帳款;貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;貸 營業(yè)外收入-減免稅金對嗎
老師 我公司出售二手車 應(yīng)交稅費是計入到應(yīng)交稅費-已交稅金嗎?然后快賬里沒有資產(chǎn)處置損益,可以計入到營業(yè)外支出嗎
購買金稅盤(借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入) ,最后將減免的稅費計入營業(yè)外收入對嗎?

