 預(yù)交增值稅和應(yīng)交增值稅-已交稅金這兩個(gè)科目區(qū)別,分別適用什么情況
預(yù)交增值稅和應(yīng)交增值稅-已交稅金這兩個(gè)科目區(qū)別,分別適用什么情況
 老師,我剛接手一個(gè)新公司,只有6,7,8三個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)從哪里可以看到這三個(gè)月已交的稅費(fèi)呢?
老師,我剛接手一個(gè)新公司,只有6,7,8三個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)從哪里可以看到這三個(gè)月已交的稅費(fèi)呢?
 公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
 現(xiàn)在你再幫我解答一個(gè)問(wèn)題,我給你補(bǔ)打分,就其他學(xué)員提的問(wèn)題,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)問(wèn)題,次月繳稅時(shí)如果是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款等,那么上月的憑證怎么結(jié)平呢?謝謝
現(xiàn)在你再幫我解答一個(gè)問(wèn)題,我給你補(bǔ)打分,就其他學(xué)員提的問(wèn)題,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)問(wèn)題,次月繳稅時(shí)如果是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款等,那么上月的憑證怎么結(jié)平呢?謝謝
 應(yīng)交增值稅-已交稅金科目出現(xiàn)很大的借方余額是怎么回事,如何解決?
應(yīng)交增值稅-已交稅金科目出現(xiàn)很大的借方余額是怎么回事,如何解決?
 為什么我們公司的賬是借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,是分錄做錯(cuò)了嗎
為什么我們公司的賬是借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,是分錄做錯(cuò)了嗎
 應(yīng)交增值稅已交稅金這個(gè)科目如何核算呢?
應(yīng)交增值稅已交稅金這個(gè)科目如何核算呢?
 1、計(jì)提增值稅的分錄如何寫(xiě)?
2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金   貸:銀行存款就行了對(duì)嗎?
1、計(jì)提增值稅的分錄如何寫(xiě)?
2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金   貸:銀行存款就行了對(duì)嗎?
 預(yù)繳工程款的稅金,是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
預(yù)繳工程款的稅金,是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
 21年的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除忘記入賬了。原來(lái)的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金
貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)22年補(bǔ)入賬,還是一樣的分錄嘛
21年的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除忘記入賬了。原來(lái)的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金
貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)22年補(bǔ)入賬,還是一樣的分錄嘛
 應(yīng)交稅金 已交增值稅  余額應(yīng)該怎么算 借方減借方嗎?  余額 為負(fù)的  是貸方嗎  
比如七月的余額 是不是 7541.1-39486.86
結(jié)果為 負(fù)的 貸方  390945.76
應(yīng)交稅金 已交增值稅  余額應(yīng)該怎么算 借方減借方嗎?  余額 為負(fù)的  是貸方嗎  
比如七月的余額 是不是 7541.1-39486.86
結(jié)果為 負(fù)的 貸方  390945.76
 接手的新公司以前的會(huì)計(jì)做收入時(shí)未計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是稅款是已經(jīng)交了的,交的稅款直接入已交稅金,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)掛了一千多萬(wàn)的借方發(fā)生額該如何處理?
接手的新公司以前的會(huì)計(jì)做收入時(shí)未計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是稅款是已經(jīng)交了的,交的稅款直接入已交稅金,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)掛了一千多萬(wàn)的借方發(fā)生額該如何處理?
 開(kāi)了10萬(wàn)的普票要交印花稅嗎?
開(kāi)了10萬(wàn)的普票要交印花稅嗎?
 企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開(kāi)始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開(kāi)始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
 老師,開(kāi)出發(fā)票,
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
貸應(yīng)交稅金-未交增值稅
當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月繳納稅金
借,:應(yīng)交稅金-已交稅金
貸銀行存款
老師分錄對(duì)嗎
老師,開(kāi)出發(fā)票,
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
貸應(yīng)交稅金-未交增值稅
當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月繳納稅金
借,:應(yīng)交稅金-已交稅金
貸銀行存款
老師分錄對(duì)嗎
 5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
 平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒(méi)走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒(méi)走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
 老師您好, 我的會(huì)計(jì)科目里應(yīng)交稅費(fèi)科目下有如下明細(xì)科目:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-已交稅金 和應(yīng)交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細(xì)科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 已交稅金得數(shù)需要轉(zhuǎn)到未交稅金下么
老師您好, 我的會(huì)計(jì)科目里應(yīng)交稅費(fèi)科目下有如下明細(xì)科目:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-已交稅金 和應(yīng)交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細(xì)科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 已交稅金得數(shù)需要轉(zhuǎn)到未交稅金下么
 個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
 小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)了專(zhuān)票,應(yīng)該在代開(kāi)時(shí)就直接交了增值稅的,為什麼在申報(bào)表中還要交稅
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)了專(zhuān)票,應(yīng)該在代開(kāi)時(shí)就直接交了增值稅的,為什麼在申報(bào)表中還要交稅