 \"27欄出口銷售額乘退稅率 
\"			 559,455.84 
			
31欄(還沒(méi)加手刪核銷數(shù))免抵稅額抵減額			 246,813.48 
應(yīng)調(diào)整免抵退稅額			 -618,876.44 
31欄手冊(cè)核銷后免抵稅額抵減額			 865,689.92 
免抵退稅額			 -306,234.08
\"27欄出口銷售額乘退稅率 
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31欄(還沒(méi)加手刪核銷數(shù))免抵稅額抵減額			 246,813.48 
應(yīng)調(diào)整免抵退稅額			 -618,876.44 
31欄手冊(cè)核銷后免抵稅額抵減額			 865,689.92 
免抵退稅額			 -306,234.08
 金稅盤(pán)480元的免稅費(fèi)用,為什么報(bào)稅時(shí)不能抵扣是因?yàn)槲矣辛糅娑愵~嗎這個(gè)480元是直接抵扣的嗎
金稅盤(pán)480元的免稅費(fèi)用,為什么報(bào)稅時(shí)不能抵扣是因?yàn)槲矣辛糅娑愵~嗎這個(gè)480元是直接抵扣的嗎
 什么是出口免、抵、退?免稅與零稅率的區(qū)別?免、抵、退是如何計(jì)算?
什么是出口免、抵、退?免稅與零稅率的區(qū)別?免、抵、退是如何計(jì)算?
 報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?說(shuō)是核銷做完要導(dǎo)入反饋數(shù)據(jù),我是導(dǎo)入什么時(shí)候的數(shù)據(jù)才是對(duì)的
報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?說(shuō)是核銷做完要導(dǎo)入反饋數(shù)據(jù),我是導(dǎo)入什么時(shí)候的數(shù)據(jù)才是對(duì)的
 老師 !匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,這個(gè)疑點(diǎn)怎么處理
老師 !匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,這個(gè)疑點(diǎn)怎么處理
 報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?
核銷做完需要做數(shù)據(jù)反饋?zhàn)x入,是讀入那個(gè)期間的數(shù)據(jù)
報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?
核銷做完需要做數(shù)據(jù)反饋?zhàn)x入,是讀入那個(gè)期間的數(shù)據(jù)
 免抵退稅額是負(fù)數(shù)什樣交城建稅,是否不用交嗎,還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)可退稅
免抵退稅額是負(fù)數(shù)什樣交城建稅,是否不用交嗎,還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)可退稅
 你好!匯總表中應(yīng)調(diào)整免底退稅額-960000與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額0不一致,我現(xiàn)在該作怎樣的正理?謝謝
你好!匯總表中應(yīng)調(diào)整免底退稅額-960000與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額0不一致,我現(xiàn)在該作怎樣的正理?謝謝
 老師您好,進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么做帳務(wù)處理?謝謝![圖片]這個(gè)直接沖減了應(yīng)退稅款
老師您好,進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么做帳務(wù)處理?謝謝![圖片]這個(gè)直接沖減了應(yīng)退稅款
 報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?說(shuō)是核銷做完要導(dǎo)入反饋數(shù)據(jù),我是導(dǎo)入什么時(shí)候的數(shù)據(jù)才是對(duì)的
報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?說(shuō)是核銷做完要導(dǎo)入反饋數(shù)據(jù),我是導(dǎo)入什么時(shí)候的數(shù)據(jù)才是對(duì)的
 匯總表中應(yīng)調(diào)免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,怎么弄?
匯總表中應(yīng)調(diào)免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,怎么弄?
 匯總表中的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(-84558.21)與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(0)不一致,怎么辦呢老師。
匯總表中的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(-84558.21)與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(0)不一致,怎么辦呢老師。
 匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(-46733.61)與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(0)不一致
匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(-46733.61)與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(0)不一致
 企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實(shí)行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計(jì)入成本。這筆分錄是怎么樣的?
企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實(shí)行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計(jì)入成本。這筆分錄是怎么樣的?
 有機(jī)肥銷售公司是一般納稅人,開(kāi)出銷項(xiàng)普票是免稅,接收公司能抵稅嗎?
有機(jī)肥銷售公司是一般納稅人,開(kāi)出銷項(xiàng)普票是免稅,接收公司能抵稅嗎?
 老師我們出口產(chǎn)品簽合同的時(shí)候是2臺(tái)設(shè)備 但是贈(zèng)送了客戶一個(gè)商品 報(bào)關(guān)的時(shí)候是把其中一臺(tái)設(shè)備的價(jià)格匹開(kāi)了報(bào)關(guān)單上 那么那個(gè)贈(zèng)送的商品是免稅還是出口免抵退稅呢 是不是需要在合同上體現(xiàn)是配套產(chǎn)品
老師我們出口產(chǎn)品簽合同的時(shí)候是2臺(tái)設(shè)備 但是贈(zèng)送了客戶一個(gè)商品 報(bào)關(guān)的時(shí)候是把其中一臺(tái)設(shè)備的價(jià)格匹開(kāi)了報(bào)關(guān)單上 那么那個(gè)贈(zèng)送的商品是免稅還是出口免抵退稅呢 是不是需要在合同上體現(xiàn)是配套產(chǎn)品
 免抵退稅企業(yè),2016年的報(bào)關(guān)單到2017年4月18日之前沒(méi)做收入,現(xiàn)在要做免稅申報(bào),免抵退稅和免稅申報(bào)有什么區(qū)別?
免抵退稅企業(yè),2016年的報(bào)關(guān)單到2017年4月18日之前沒(méi)做收入,現(xiàn)在要做免稅申報(bào),免抵退稅和免稅申報(bào)有什么區(qū)別?
 老師好,為什么生產(chǎn)型的免抵稅額要交附加稅?本來(lái)算免抵退稅為10萬(wàn),留底稅額5萬(wàn),國(guó)家給我們退5萬(wàn)本來(lái)就退少了,免抵稅額不應(yīng)再交附加稅了
老師好,為什么生產(chǎn)型的免抵稅額要交附加稅?本來(lái)算免抵退稅為10萬(wàn),留底稅額5萬(wàn),國(guó)家給我們退5萬(wàn)本來(lái)就退少了,免抵稅額不應(yīng)再交附加稅了
 老師    企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實(shí)行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計(jì)入成本。這筆分錄是怎么樣的?
老師    企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實(shí)行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計(jì)入成本。這筆分錄是怎么樣的?
 我們公司出口的產(chǎn)品,退稅率和征稅率是一致的,都是13%,那為什么我們還會(huì)產(chǎn)生免抵退稅額抵減額呢?
我們公司出口的產(chǎn)品,退稅率和征稅率是一致的,都是13%,那為什么我們還會(huì)產(chǎn)生免抵退稅額抵減額呢?