你好!匯總表中應調整免底退稅額-960000與核銷流程計算的應調整免抵退稅額0不一致,我現(xiàn)在該作怎樣的正理?謝謝
怕黑的犀牛
于2019-07-02 14:15 發(fā)布 ??1515次瀏覽
- 送心意
馮慧老師
職稱: 中級會計師
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你先自查一下:是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-01-13 18:29:24

您好,您是增值稅申報的反饋信息嗎
2019-11-05 21:51:49

這個需要你聯(lián)系稅務,而且具體的金額差異只能自己排查,
2019-06-18 13:49:17

是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果你們公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-02-27 12:22:02

是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據當月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務局允許的,2、如果學員公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2019-07-03 17:55:56
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