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老師,請(qǐng)問湖北個(gè)體戶以前超過30萬(wàn)交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄 享受六稅兩費(fèi)減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報(bào)增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開核算嗎?
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2019-07-17
老師好,請(qǐng)問2018年工商年報(bào)實(shí)收資本實(shí)繳數(shù)是總共的,還是就是2019年的?
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2019-06-04
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
紅星日用加工廠為增值稅小規(guī)模納稅人,取得的銷售收入總額18.54萬(wàn)元 求增值稅稅額 為什么要去稅呀他的銷售收入含稅嗎
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2022-09-27
某企業(yè)本季度,1月開普票25萬(wàn)沒有扣稅金,3月份開專票80萬(wàn),銀行代扣增值稅2400元稅款(含1月25萬(wàn)的稅金)附加稅500元(含1月25萬(wàn)稅金)怎樣做一張真實(shí)的憑證
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2019-04-10
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
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2022-01-11
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個(gè)人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
銷相應(yīng)納稅額是不是就是應(yīng)該交的稅 沒有進(jìn)項(xiàng),采用簡(jiǎn)易征收
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2017-04-13
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個(gè)稅的基數(shù)不是增值稅+消費(fèi)稅之和嗎?
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2020-04-08
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬(wàn)元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi) 50萬(wàn)元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià) 10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-11-16
老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
稅控盤每年繳納的咨詢費(fèi)每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎
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2021-12-09
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,5月銷售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷售額為60萬(wàn)元;銷售薯類白酒20屯,取得不含增值稅的銷售額為80 萬(wàn)元。白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5 元/500克。計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2023-12-05