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為什么預交當月應交增值稅明細不用預交增值稅,而用已交稅金
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2022-02-06
您好!我想問一下應交增值稅進項、銷項和已交稅金他們之間的關系
1/1798
2020-06-11
應交增值稅-已交稅金科目期末有余額嗎
1/3968
2018-12-29
增值稅—已交稅金年末要結轉嗎?如何做憑證
1/6902
2017-01-24
老師,請問金稅盤抵完稅以后應交稅費-應交增值稅就有個接方金額一直放在那要怎么辦了
3/632
2019-04-14
月末計算增值稅時,銷項大于進賬是不是轉入未交增值稅,然后次月申報后賬上扣除計入已交稅金
3/575
2017-03-14
應交增值稅已交稅金嗎?是計到這個科目下邊嗎?
1/886
2017-04-11
發(fā)票在4月作廢,但是做了賬記入收入及應交稅費并且交稅,5月重新開了發(fā)票,應該怎么做賬?
1/743
2018-05-28
年末時增值稅-減免稅、已交稅金,怎么做結轉?
1/343
2019-03-22
工商年報納稅總額是截止到12月已交稅金額?還是計提金額?
1/1152
2020-03-30
老師你好,我看到你回答的很多學員的問題,異地預繳工程的,異地預繳工程的當月交了稅款只做一筆,已交稅金的分錄。不用做計提的分錄 1.我想問一下,為什么附加稅在這里不做計提的分錄? 2.附加稅的分錄以后都不用做是嗎?就算報增值稅了,以后抵減稅額之后也不用做的嗎
1/1007
2020-05-10
這個數(shù)據(jù)是從最開始到現(xiàn)在的,想請教下老師能否幫我做個分錄平掉銷項,進項,減免,已交稅金。最后的留底稅額是7578.82
1/952
2019-07-03
老師,問下年末了,應交稅金-應交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結轉???
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2022-12-30
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應交稅費—未交稅金“入錯了,我應該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢??
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2022-01-07
1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應交消費稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價款50 00元,支付加工費2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,該B材收回時的成本為()元 2.某企業(yè)適用的城市維護建設稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應記入“應交稅費一應交城市維護稅”科目的金額為()元
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2020-07-02
企業(yè)之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
5/198
2024-03-23
老師,在明細賬里“應交稅金一應交增值稅一已交稅金”的余額是不是一般在借方?在借方是不是表示本年度已交的增值稅額?
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2016-12-06
開了10萬的普票要交印花稅嗎?
1/778
2020-04-06
銀行交增值稅的時候,借記明細科目是未交增值稅還是已交稅金?
1/676
2017-06-05
應交增值稅-已交稅金借方余額怎樣結轉平
1/2279
2020-02-09