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老師開具電費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄其他業(yè)務(wù)收入二級科目直接電費(fèi)可以嗎,還是其他
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2024-02-23
老師,按照收入確認(rèn)準(zhǔn)則,企業(yè)對外出租資產(chǎn)收到的租金,不能確認(rèn)收入,那企業(yè)出租包裝物的租金為什么確認(rèn)“其他業(yè)務(wù)收入”?
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2020-12-04
老師,我們有賣一臺(tái)舊機(jī)器給對方 也開了發(fā)票 一共是6萬 那我這邊應(yīng)該怎么做賬啊 開出的發(fā)票做其他業(yè)務(wù)收入嗎
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2020-11-24
老師,商戶交電費(fèi),打錯(cuò)賬戶了,然后這筆收入先入不了銀行,電費(fèi)是其他業(yè)務(wù)收入,那么借方是什么呢,謝謝老師
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2024-01-05
其他業(yè)務(wù)收入要開發(fā)票嗎?是用來沖欠別人其他應(yīng)付款的。這個(gè)需要開發(fā)票,交稅嗎?
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2017-03-17
汽車銷售公司收客戶年審費(fèi),例題上是借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,貸為什么記往來呢,不記其他業(yè)務(wù)收入呢
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2017-06-08
其他業(yè)務(wù)收入可以直接沖減其他應(yīng)付款嗎?借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入
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2017-03-20
我公司有一個(gè)銷售公司和生產(chǎn)公司,客戶把錢打到銷售公司,實(shí)際發(fā)貨出庫公司是生產(chǎn)公司。會(huì)計(jì)分錄銷售公司:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款~客戶 生產(chǎn)公司:借:其他應(yīng)收款~客戶貸:其他業(yè)務(wù)收入。但是生產(chǎn)公司沒有關(guān)聯(lián)銷售公司的客戶,選不了具體客戶,能直接二級明細(xì)選銷售公司呢?
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2021-12-25
老師好,關(guān)于代收代付業(yè)務(wù),收到下游款時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。支付上游款,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,結(jié)合實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款,請問賬務(wù)處理正確嗎?
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2020-05-13
老師你好,關(guān)于其他應(yīng)付款與其他應(yīng)收款這個(gè)怎么用?今天在單位翻憑證的時(shí)候都沒主營業(yè)務(wù)收入,只有其他應(yīng)收款,工資這塊也只有其他應(yīng)付款-個(gè)人,沒走過銀行帳或者現(xiàn)金,我就弄不懂了。他們這樣做對嗎?
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2015-11-19
帶水廠發(fā)電廠收取租戶的水電費(fèi)怎么做分錄?是入其他應(yīng)付款還是其他業(yè)務(wù)收入
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2017-11-07
老師,我們建筑單位掛靠,稅金都是掛靠人打來的,計(jì)提支付稅金都按正常做的,打來的稅金掛其他應(yīng)付款,這樣月底其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入里嗎?
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2020-05-12
老師:我們是一家汽車銷售公司(中介服務(wù)),例 :李三購買小車成交價(jià)20萬,收款時(shí)我們?nèi)耄浩渌麘?yīng)付款—代付車款,公司訂車時(shí)也入其他應(yīng)付款|—代付車款,還有辦理車子的保險(xiǎn),購置稅,上戶費(fèi)等等都是通過其他應(yīng)付款—代付(設(shè)各明細(xì))核算的,贈(zèng)送的腳墊,導(dǎo)航、真皮等等,都是公司付錢,結(jié)算利潤時(shí):以收車主的總款和這個(gè)車子所有的費(fèi)用的差價(jià)為利潤(包括贈(zèng)送東西的費(fèi)用),利潤記入其他業(yè)務(wù)收入—中介收入。問題:贈(zèng)送的腳墊,導(dǎo)航、真皮等等,都是公司付錢,公司支付的這些贈(zèng)送應(yīng)該入什么科目合適了?
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2016-11-08
其他業(yè)務(wù)收入可以沖其他應(yīng)付款嗎?那還需要開發(fā)票嗎?交稅嗎
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2017-03-17
出租包裝物的租金是計(jì)入其他應(yīng)收還是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-06-23
公司承包村民土地時(shí)支付租金16萬,押金14萬,現(xiàn)在原價(jià)把地轉(zhuǎn)租出去,給對方公司開了發(fā)票30萬,確認(rèn)收入時(shí)分錄可以這樣寫嗎:借銀行存款30 貸其他業(yè)務(wù)收入16 其他應(yīng)收款-押金14 就是把押金所有權(quán)轉(zhuǎn)讓,只確認(rèn)收入16萬
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2022-12-06
就是公司(比藝)旗下有個(gè)北京門店要獨(dú)立核算,現(xiàn)在就是有個(gè)這樣的問題,比如付北京門店的費(fèi)用,都是從比藝公司招商銀行付款,那如果把從比藝公司的借款全部放入其他應(yīng)付款,作為北京門店借的比藝的款項(xiàng),但是他這筆錢確實(shí)是從比藝招商出的,那這樣掛往來款,不是招商銀行到時(shí)候就對不上嗎,比如北京店的款項(xiàng)有收入也是直接打到招商銀行上面,作為北京門店做賬就是借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入等,那這樣招商余額不是對不上嗎
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2017-07-29
老師您好,我們單位有兩個(gè)帳套,是這樣的:有一筆收入?yún)R錯(cuò)到了另外一個(gè)帳套銀行賬戶上面,就為A吧,A帳套銀行當(dāng)時(shí)代收了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回B賬套賬戶上面了,出錢的那一方會(huì)計(jì)分錄是做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 是這樣嗎?收錢的賬戶不知道要怎么做才好,因?yàn)檗D(zhuǎn)回來的這筆賬是要做到其他業(yè)務(wù)收入里面的,如果直接做借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 ,那其他業(yè)務(wù)收入怎么辦,請指教
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2019-07-19
公司內(nèi)部往來是后怎么核銷:如下面例題:公司有客戶部與餐飲部,客戶部收房費(fèi)時(shí)經(jīng)常代收餐飲部的款如2000元的現(xiàn)金(不考慮稅), 1、客戶部帳:借:庫存現(xiàn)金2000;貸:其他應(yīng)付款--餐飲部 2000; 2、餐飲部帳:借:其他應(yīng)收款--客房部 2000;貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000元
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2020-07-27
借:應(yīng)收賬款 USD1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 USD900 營業(yè)費(fèi)用 USD100(其他應(yīng)付款 USD100)這個(gè)是應(yīng)該寫營業(yè)費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi),還是其他應(yīng)收款 呢?
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2019-07-29