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老師 現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳有管理費(fèi)用沒有發(fā)票 調(diào)增的話填哪個(gè)表?
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2020-05-12
老師,季度所得稅是預(yù)報(bào),反正明年要匯算清繳的,我這個(gè)季度可以把利潤做成負(fù)的嗎?也就是申報(bào)表數(shù)據(jù)同財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
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2018-10-22
企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減后,如何做會(huì)計(jì)分錄,,,
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2017-07-07
企業(yè)清算所得稅清算申報(bào)表減免企業(yè)所得稅怎么填
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2019-11-13
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
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2023-02-26
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 怎么處理
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2017-04-06
企業(yè)所得稅匯算清清繳利潤調(diào)增了,補(bǔ)交所得稅,會(huì)計(jì)分錄如何處理?
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2018-03-27
匯算清繳年末企業(yè)要進(jìn)行所得稅匯算清繳。那這種合伙企業(yè)需要做什么嘛(湖州東科潯興股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙))
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2019-03-04
老師,請(qǐng)問1月在報(bào)4季度所得稅時(shí)有一些管理費(fèi)用沒有做進(jìn)去,這個(gè)還沒做進(jìn)12月賬的管理費(fèi)用要怎么處理比較好?希望在匯算清繳的時(shí)候可以退一部分所得稅。
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2020-01-15
老師您好,第四季度所得稅預(yù)交表的管理費(fèi)用和2019年匯算清繳必須一樣嗎。因?yàn)轭A(yù)交后,我又把2019.12的管理費(fèi)用加了|筆。
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2020-02-23
我公司是一般納稅人,公司的固定電話報(bào)裝時(shí)用了老板的名字,交電話費(fèi)開發(fā)票時(shí)開了老板的名字,入賬時(shí):管理費(fèi)用——通信費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),全額調(diào)增,調(diào)到哪一欄里面?
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2016-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增部分,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表是否該與企業(yè)所得稅一致調(diào)減管理費(fèi)用,讓利潤表的利潤總額與企業(yè)所得稅的利潤總額保持一致?
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2020-04-22
營業(yè)收入12.6萬,營業(yè)成本10.8萬,工資管理費(fèi)用5.5萬,營業(yè)外收入 0.4萬 利潤總額-3.3萬 12.6-10.8-5.5+0.4=-3.3萬 營業(yè)成本沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候申報(bào)?需要補(bǔ)稅多少?
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2022-01-23
老師好,我剛接手個(gè)一般納稅人企業(yè),公司給員工提供食堂免費(fèi)午餐,食堂大廚每次交來的都是從菜市場小商小販?zhǔn)掷镔I菜買糧的手寫小票,根本沒有發(fā)票。上任會(huì)計(jì)全部接收入賬,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 問題她這樣做的話,等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要全部調(diào)增,我該怎么做呢?
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2020-05-07
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用的社保費(fèi)和職工福利費(fèi)放在哪里呢?
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2019-05-15
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)有些人工資薪酬所得未計(jì)算稅款要怎么處理
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2022-03-17
老師,經(jīng)營所得計(jì)算的原理同企業(yè)所得稅,會(huì)不會(huì)有匯算清繳呢
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2019-09-24
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤比對(duì)異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤表的凈利潤【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個(gè)人所得稅
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2024-10-08
老師你好,管理費(fèi)用差旅費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以全額扣除吧?不用調(diào)增吧?報(bào)銷差旅費(fèi)需要什么資料?老師
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2020-07-03
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是建安行業(yè),我前面一個(gè)會(huì)計(jì),根據(jù)工程項(xiàng)目分類,把一部分因?yàn)轫?xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目填列到:間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-XX項(xiàng)目 那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)我需要并到管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做調(diào)整嗎?
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2020-04-01