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老師我這里是一家新成立的小規(guī)模商貿(mào)公司 建材 凈水器 抽油煙機(jī) 等 公司6月份成立 對(duì)公賬戶(hù) 稅務(wù)都處理好了 但是 老板沒(méi)有對(duì)公支付了10萬(wàn)貨款 我8月份收到一張發(fā)票 這十萬(wàn)塊錢(qián)沒(méi)有對(duì)公走賬 ,是法人的老婆轉(zhuǎn)給廠商區(qū)域負(fù)責(zé)經(jīng)理 又有經(jīng)理上交公司 區(qū)域經(jīng)理上交時(shí)是否對(duì)公不清楚、廠家直接出了增值稅普通發(fā)票、 由于對(duì)方是上市公司 不同意我們現(xiàn)在對(duì)公在此過(guò)賬10萬(wàn)元 ?這個(gè)問(wèn)題我該怎么處理?如何入賬?沒(méi)有對(duì)公的這種發(fā)票 如何正確做賬務(wù)處理?
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2019-09-25
老師好, 現(xiàn)被抽查到2015年增值稅稅負(fù)低,要求用做不開(kāi)票收入的方式重新申報(bào)2015年12月增值稅及2015年匯算清繳, 問(wèn)題: 1.做的不開(kāi)票收入列入2015年12月的收入的同時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本不,相當(dāng)于重新做2015年12月的賬,是這樣嗎? 2.2016年的庫(kù)存也要相應(yīng)的減少補(bǔ)在2015年12月未開(kāi)票庫(kù)存的金額,是這樣嗎 3.稅管員說(shuō)2014年增值稅稅負(fù)高,以后各年均不低于2014年的,是這樣嗎 4.因增值稅稅補(bǔ)了,還得補(bǔ)相應(yīng)的所得稅,這個(gè)所得稅=(不開(kāi)票收入-相應(yīng)的成本)*0.1,小微企業(yè),是這
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2016-11-22
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專(zhuān)項(xiàng)扣除2200元,每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元 無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢(xún),獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 (6)6月,因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元 計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額
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2022-03-15
10. X 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)甲公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。甲公司的賬面記錄顯示,2019年度甲公司共發(fā)生了3600筆產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù),確認(rèn)的賬面銷(xiāo)售收入為10800萬(wàn)元。假設(shè) X 注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審核該公司的銷(xiāo)售金額時(shí),從銷(xiāo)售業(yè)務(wù)總體中抽取了300筆構(gòu)成樣本進(jìn)行審查,樣本的賬面金額為960萬(wàn)元,審定金額為810萬(wàn)元。 要求: (1)代 x 注冊(cè)會(huì)計(jì)師采用平均值估計(jì)法推斷總體錯(cuò)報(bào)金額(2)代 x 注冊(cè)會(huì)計(jì)師采用差異估計(jì)法推斷總體錯(cuò)報(bào)金額 (3)代 x 注冊(cè)會(huì)計(jì)師采用比率估計(jì)法推斷總體錯(cuò)報(bào)金額
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2022-09-20
是這樣的,去年12月,我們公司老板在外面取得了一張15萬(wàn)的普通發(fā)票,是建材類(lèi)的發(fā)票,用來(lái)沖法人在公司的借款,當(dāng)時(shí)做的憑證是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15 貸:其他應(yīng)付款-法人 到今年3月份的時(shí)候,稅局查到給我們開(kāi)票的公司出了問(wèn)題,這個(gè)15萬(wàn)的發(fā)票稅局領(lǐng)導(dǎo)要求我們抽出來(lái)他們沒(méi)收,然后要求我們?cè)?8年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交稅款,我前段時(shí)間已經(jīng)把匯算清繳做了,作為未取得發(fā)票的成本支出,補(bǔ)交了稅款,現(xiàn)在我想問(wèn)下賬務(wù)上我要做什么樣的處理
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2019-05-27
1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師張三2021年1月對(duì)甲公司2020年度的銷(xiāo)售收入實(shí)施分析程序時(shí),發(fā)現(xiàn)本年度的銷(xiāo)售收入比上年明顯減少,張三對(duì)該企業(yè)的銷(xiāo)售收入的真實(shí)性產(chǎn)生了懷疑,于是,他抽查1月份和12月份的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,發(fā)現(xiàn)其原始憑證中有銷(xiāo)售發(fā)票的記賬聯(lián),而記帳憑證中反映是是“應(yīng)付賬款”,共計(jì)113萬(wàn)元(增值稅率13%,企業(yè)所得稅稅率25%,只考慮增值稅和企業(yè)所得稅,不考慮其他稅費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)尚未繳納) 要求: 1、該如何審計(jì)? 2、存在什么錯(cuò)誤? 3、提出處理意見(jiàn)?
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2021-12-23
我們做銷(xiāo)售酒的商貿(mào)公司,由于前期沒(méi)有會(huì)計(jì),去年重復(fù)開(kāi)票給有甲公司 乙公司和丙公司, 重復(fù)開(kāi)票金額分別8000元 7000元 6000元。目前還在掛賬,重復(fù)開(kāi)具的票被對(duì)方業(yè)務(wù)員弄丟,所以也不好紅沖。對(duì)方也不可能給我們錢(qián),現(xiàn)在有一個(gè)私人小明買(mǎi)酒,并且私人轉(zhuǎn)賬兩筆分別 50萬(wàn)和 60萬(wàn)。轉(zhuǎn)到我們公司賬面上。對(duì)方不要票。我想把之前三家重復(fù)開(kāi)票并且不可能回款給我們掛賬沖銷(xiāo),并且這110萬(wàn)小明的回款中抽出21000不做無(wú)票申報(bào)??梢圆僮髅矗亢竺娓郊裁吹脑趺磦€(gè)操作呢?
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2021-01-05
張某為武漢某建筑設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工,在2019年度6月取得收入如下: (1)5月工資薪金收入15000元,當(dāng)月扣除五險(xiǎn)一金共4600元;當(dāng)月被評(píng)為優(yōu)秀員工獲得獎(jiǎng)金5000元 (2)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)買(mǎi)的三居室房屋一套 ,售價(jià)230萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu) 進(jìn)價(jià)格為180萬(wàn)。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證; (3) 參與培訓(xùn)教材編寫(xiě)獲得稿酬收入8000元; (4) 獲得國(guó)債利息收入1200元: (5) 在某商場(chǎng)購(gòu)物,參加抽獎(jiǎng),獲價(jià)值3000元空調(diào)一臺(tái)。 試計(jì)算張某在2019年6月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-29
2019年賬上沒(méi)有將計(jì)提折舊,領(lǐng)料做到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用科目,現(xiàn)在審計(jì)要求計(jì)提折舊,領(lǐng)料要做到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用科目,在原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提折舊的分錄直接改借方管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用提示只保存附單數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)累計(jì)不到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用,再次就是要求管理費(fèi)用總的金額不變,以前沒(méi)有做領(lǐng)料到研發(fā)支出,現(xiàn)在做領(lǐng)料到研發(fā)支出,管理費(fèi)用數(shù)據(jù)就會(huì)變了,且原來(lái)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)和研發(fā)費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在是抽不掉辦公費(fèi)。盼老師指導(dǎo)指導(dǎo)怎么做。
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2020-03-25
B公司付了100萬(wàn)給國(guó)投,國(guó)投開(kāi)了一張13%的專(zhuān)票,國(guó)投還需要從中抽取5%的利潤(rùn),再?gòu)腃公司那里進(jìn)貨,然后C小規(guī)模開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給國(guó)投,程總要我算,我們要跟C買(mǎi)多少錢(qián),才不虧。老師幫忙算一下就是這100萬(wàn),還要涉及到時(shí)候應(yīng)交的企業(yè)所得稅我們要從以多少錢(qián)進(jìn)貨才不虧 老師:首先,我們需要明確一下,這個(gè)13%的專(zhuān)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,13%是增值稅率,對(duì)吧? 然后,國(guó)投從B公司收到的100萬(wàn),需要抽取5%的利潤(rùn),也就是說(shuō),國(guó)投實(shí)際上只能用95萬(wàn)去購(gòu)買(mǎi)C公司的貨物。 再然后,C公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,也就是說(shuō),C公司的增值稅率是3%。 最后,我們還需要考慮到企業(yè)所得稅。在中國(guó),企業(yè)所得稅的稅率一般是25%。 所以,我們需要解決的問(wèn)題就是,國(guó)投需要以多少的價(jià)格從C公司購(gòu)買(mǎi)貨物,才能保證不虧損。 這個(gè)問(wèn)題的解決方法是,首先,我們需要計(jì)算出國(guó)投購(gòu)買(mǎi)C公司貨物的成本,然后,我們需要計(jì)算出國(guó)投需要支付的增值稅和企業(yè)所得稅,最后,我們需要確保國(guó)投的總支出(購(gòu)買(mǎi)貨物的成本+支付的稅費(fèi))不超過(guò)100萬(wàn)。 這個(gè)問(wèn)題的具體計(jì)算過(guò)程如下: 1. 計(jì)算國(guó)投購(gòu)買(mǎi)C公司貨物的成本: 成本 = 95萬(wàn) /
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2023-08-18
我們公司注冊(cè)資金是1000萬(wàn),實(shí)繳也是1000萬(wàn),但是最開(kāi)始的注冊(cè)的時(shí)候就是100萬(wàn),后來(lái)是增資900萬(wàn),增資的時(shí)候,這個(gè)900萬(wàn)是請(qǐng)代辦公司辦的,是他們拿錢(qián)通過(guò)的,通過(guò)股東的銀行卡轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,然后增完資之后,這個(gè)錢(qián)他們就還回去了。然后這個(gè)900萬(wàn)我入賬的時(shí)候入了實(shí)收資本1000萬(wàn),但是他下賬的時(shí)候是通過(guò)那個(gè)法人的頭上轉(zhuǎn)出去的,然后我就把這900萬(wàn)就掛在 其他應(yīng)收款上,我這樣掛賬對(duì)嗎?我們是叫那個(gè)代辦公司辦的那個(gè)實(shí)收資本,那真的資,我又把錢(qián)退給他了,我們這個(gè)涉及抽逃資金呢。我這樣做,稅務(wù)會(huì)不會(huì)說(shuō)我抽逃資金?那那這樣子的話,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)說(shuō)那個(gè)出逃資金啊,因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們解釋我們的其他應(yīng)收款為什么金額這么大。如果我現(xiàn)在改報(bào)表的話,可以嗎?需要讓股東盡快把這900萬(wàn)拿進(jìn)來(lái)嗎?分錄要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做呢?有沒(méi)有更好的方法跟稅務(wù)局解釋呢?還有就是我最初掛賬有沒(méi)有錯(cuò)呢?現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我們解釋我們的其他應(yīng)收款為什么金額這么大。我該怎么解釋比較好呢?因?yàn)榻痤~大,17年的時(shí)候這個(gè)賬就掛在其他應(yīng)收款上了,現(xiàn)在能改嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局在問(wèn),我要怎么解釋呢?這900萬(wàn)是繳了印花稅的 現(xiàn)在稅務(wù)局就是在問(wèn)這個(gè)事,
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2024-05-22
2020年3月,稽查局對(duì)甲公司(一般納稅人)2019年度增值稅納稅情況稽查,檢查“福利費(fèi)”科目時(shí),對(duì)其“應(yīng)付職工薪酬”明細(xì)賬分析檢查,其發(fā)生額中,未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄,稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證,其賬務(wù)處理為: 借:生產(chǎn)成本 4000 000 制造費(fèi)用 850 000 管理費(fèi)用 75 000 銷(xiāo)售費(fèi)用 35 000 貸:原材料 4960 000 憑證后附的材料分配單顯示,管理費(fèi)用75 000中,有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實(shí)了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬”承擔(dān)的材料費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用”賬戶(hù),未發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 應(yīng)補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅?賬務(wù)怎樣處理?
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2021-11-10
"(1)甲公司是一家以生產(chǎn)和銷(xiāo)售黃金飾品為主的公司,在期末聘請(qǐng)了外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)。甲CPA評(píng)價(jià)了外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的客觀性、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和勝任能力,并對(duì)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的盤(pán)點(diǎn)程序表進(jìn)行了檢查,觀察盤(pán)點(diǎn)程序的執(zhí)行,并采取了抽盤(pán)程序等,結(jié)果滿(mǎn)意。 (2)丙公司2020年末已入庫(kù)未收到發(fā)票而暫估的存貨金額占存貨總額的30%,甲CPA對(duì)存貨實(shí)施了監(jiān)盤(pán),測(cè)試了采購(gòu)和銷(xiāo)售交易的截止,均未發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),據(jù)此認(rèn)為暫估的存貨記錄準(zhǔn)確。 (3)甲CPA計(jì)劃2020年12月31日對(duì)丁公司存貨進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。在監(jiān)盤(pán)前丁公司管理層告知某
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2023-02-28
2.2020年3月,稽查局對(duì)甲公司(一般納稅人)201 9年度增值稅納稅情況稽查,檢查"福利費(fèi)”科目時(shí),對(duì)其“應(yīng)付職工薪酬”明細(xì)賬分析檢查,其發(fā)生額中,未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄,稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證,其賬務(wù)處理為:借:生產(chǎn)成本4000 000制造費(fèi)用850 000管理費(fèi)用75 000銷(xiāo)售費(fèi)用35000.貸:原材料4960 000憑證后附的材料分配單顯示,管理費(fèi)用75 000中,有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實(shí)了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬"承擔(dān)的材料費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用"賬戶(hù),未發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。請(qǐng)回答:1.應(yīng)補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅?2.賬務(wù)怎樣處理?
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2021-12-04
老師,您好,我公司是節(jié)能設(shè)備制造有限責(zé)任公司 ,以下是我公司的經(jīng)營(yíng)范圍, 制造 安裝 維修:抽油機(jī)設(shè)備、余熱利用、節(jié)電設(shè)備、太陽(yáng)能熱水器設(shè)備、中央空調(diào)熱泵機(jī)組設(shè)備;水處理設(shè)備、廢氣處理設(shè)備、固廢處理設(shè)備、生物質(zhì)設(shè)備;環(huán)保工程施工;房屋建筑工程施工;鋼結(jié)構(gòu)工程施工;銷(xiāo)售:化工產(chǎn)品;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成服務(wù),安全防護(hù)系統(tǒng)集成服務(wù),節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣服務(wù),環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù),普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 麻煩老師幫我分析一下,我公司能享受哪些稅收優(yōu)惠政策
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2020-07-20
項(xiàng)目訓(xùn)練[資料] 期初財(cái)務(wù)狀況: 北京市鼎盛股份有限公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 資產(chǎn)200 000, (1)以銀行存款30000元購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。 負(fù)債50000, (2)向銀行借入短期借款20000元。 所有者權(quán)益150000 (3)接受股東追加貨 投資80000元。 (4)以銀行存款償還前欠貨款50000元。 要求:根據(jù)左邊經(jīng) (5)企業(yè)投資者抽回投資款120000元。 濟(jì)業(yè)務(wù),分析有關(guān) (6)借入短期借款50000元用于償還前欠貨款。 項(xiàng)目的發(fā) 生金額是 (7)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利100000元。 否會(huì)影響會(huì)計(jì)等式 (8)債權(quán)人將企業(yè)長(zhǎng)期債務(wù)60000元轉(zhuǎn)為對(duì)企業(yè)的投資。的平衡關(guān)系 (9)以資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本。
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2022-10-13
21歲的林某與鄰居家的11歲小孩夏某到街上玩張雨劍福利獎(jiǎng)券抽獎(jiǎng)活動(dòng),林某摸了幾張均沒(méi)有中獎(jiǎng),于是讓夏某摸一下,但是夏某沒(méi)有帶錢(qián),林某當(dāng)即給了他兩元錢(qián),夏某表示回家后還給他李某說(shuō)不用,結(jié)果向某摸到一張價(jià)值1萬(wàn)元的獎(jiǎng)券,此時(shí)林某聲稱(chēng)夏某只是一個(gè)小孩,不知道摸獎(jiǎng)的意義,并且這張獎(jiǎng)券是他出錢(qián)給夏某摸的,所以最終應(yīng)當(dāng)歸屬于林某,他愿意支付下某1000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),夏某的父母不同意,最后起訴到法院。問(wèn)林某交給夏某的兩元錢(qián)是委托行為還是贈(zèng)與行為,夏某摸獎(jiǎng)的行為是否有效?
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2020-07-08
2020年3月,稽查局對(duì)甲公司(一般納稅人)2019年度增值稅納稅情況稽查,檢查“福利費(fèi)”科目時(shí),對(duì)其“應(yīng)付職工薪酬”明細(xì)賬分析檢查,其發(fā)生額中,未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄,稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證,其賬務(wù)處理為: 借:生產(chǎn)成本 4000 000 制造費(fèi)用 850 000 管理費(fèi)用 75 000 銷(xiāo)售費(fèi)用 35 000 貸:原材料 4960 000 憑證后附的材料分配單顯示,管理費(fèi)用75 000中,有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實(shí)了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬”承擔(dān)的材料費(fèi)計(jì)入了“管理費(fèi)用”賬戶(hù),未發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 應(yīng)補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅?賬務(wù)怎樣處理?
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2021-11-27
齊紅老師,您好,關(guān)于您講解的 股東分紅稅務(wù)籌劃我反復(fù)聽(tīng)了2遍,仍沒(méi)能理解意思,最終決定向您請(qǐng)教,希望老師可以百忙中抽空幫忙答疑解惑。 1,在成立一家管理咨詢(xún)公司 (簡(jiǎn)稱(chēng)Z公司),它的自然人股東是必須跟有未分配利潤(rùn)的有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)Y公司)的自然人股東完全一樣嗎? 還是說(shuō)只要Z公司的股東有一個(gè)是Y公司的相同股東就行? 2,Y公司召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)增資擴(kuò)股的決議,意思是Y公司決定要投資Z公司 是嗎?也就是Y 公司 將變成Z公司的一個(gè)法人股東,我可以這樣理解嗎?
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2022-01-22
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2020-07-20