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老師,一月的一比服務(wù)費,當時,借:管理費用 貸:銀行存款 2月發(fā)票才到,我可以把2月的發(fā)票貼到1月的賬本里面嗎?
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2023-02-13
想請問一下去年的一筆分錄寫錯了。是給股東的分紅,但是之前的會計寫成借管理費用10000 貸銀行存款10000。 因為跨年了,我不知道怎么調(diào)整了過來呢,
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2022-10-28
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買電梯配件和維修的費用。我怎么錄憑證? 也是借管理費用 貸銀行存款嗎
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2024-07-21
老師,電信錯誤扣款退回,會計分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款 借:管理費用(紅沖)
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2021-11-02
老師,支付資質(zhì)管理費,借:管理費用,貸:銀行存款這樣嗎
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2021-04-13
請教個問題,公司購買茶葉,進項可以抵扣嗎?直接借管理費用。貸銀行存款嗎?
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2021-09-08
老師 我們要把一筆憑證反向沖掉,比如原本是 借 管理費用 100 貸 銀行存款100 沖掉是變成:借 銀行存款100 貸 管理費用100 還是 借 管理費用 -100 貸 銀行存款 -100 是哪個呢?
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2021-03-17
支付給代賬公司的代理費,計入什么費用???借:管理費用——代理費? 貸:銀行存款
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2023-09-07
老師,支付資質(zhì)管理費,借:管理費用,貸:銀行存款不能計入成本是吧
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2021-04-13
老師建筑行業(yè),項目經(jīng)理的工資是做成本,還是做管理費用
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2023-02-09
老師,公司交電費當月發(fā)票沒有開來,我做成借管理費用,貸銀行存款對嗎?現(xiàn)在發(fā)票開來了我要怎么寫分錄
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2020-11-25
老師, 我上個月預(yù)付了房租,對方?jīng)]有開發(fā)票,我做錯了分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款。這個月收到了發(fā)票該如何調(diào)整錯的分錄和新的分錄?
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2024-08-06
借:管理費用 120,貸:銀行存款120。做這筆的紅沖也就是借:管理費用 -120,貸:銀行存款-120 是這樣做的嗎
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2021-08-04
老師 你好,公司購買的12000元的 辦公家具,辦公桌,沙發(fā) 什么的 分錄是 借:管理費用-辦公家具 ,貸:銀行存款 對的嗎,沒有別的分錄吧
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2021-10-26
我想問一下,買到打印機,后面退貨收到了退款。 借:管理費用 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做賬可以嗎?
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2021-11-13
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄Ψ介_的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
老師:這個問題當時有老師說我一筆退回商業(yè)保險的分錄不用做,借:銀行存款2976,貸:管理費用2976,那拿到銀行回單不做的話,銀行賬面余額不是就不平了?
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2019-07-09
預(yù)期管理層的商譽減值過程無效,注冊會計師決定使用管理層的方法和不同于管理層的假設(shè)、數(shù)據(jù),對方法、假設(shè)和數(shù)據(jù)進行了評價,做出了注冊會計師的點估計,建議管理層按照注冊會計師的點估計進行調(diào)整。 恰當嗎?
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2023-08-26
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費22 其他應(yīng)付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
我是個體戶,季報未超30萬,系統(tǒng)顯示未達起征點這欄不應(yīng)有數(shù),
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2020-07-08