 開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
 2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元,
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期
末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀,
預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時性差導(dǎo)
(1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。
12)計草華興公司逼廷所得稅。
(3)計草華興公司利間表上所得稅貴用,
(4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元,
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期
末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀,
預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時性差導(dǎo)
(1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。
12)計草華興公司逼廷所得稅。
(3)計草華興公司利間表上所得稅貴用,
(4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
 每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
 本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
 本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
 壞賬準備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費用減少,繳納時,減少的部分,繳納嗎?
壞賬準備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費用減少,繳納時,減少的部分,繳納嗎?
 實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
 你好,請問我是小規(guī)模納稅人,我正常申報了稅,但怎么還顯示個人所得稅     工資薪金所得未申報
你好,請問我是小規(guī)模納稅人,我正常申報了稅,但怎么還顯示個人所得稅     工資薪金所得未申報
 抄稅可在報稅之前抄嗎
抄稅可在報稅之前抄嗎
 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對嗎
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 子女教育扣稅多少合適
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 節(jié)稅降成本是什么意思
節(jié)稅降成本是什么意思
 "甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為
13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成
批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。
要求:
(①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為
13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成
批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。
要求:
(①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
 甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為
13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成
批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。
要求:
(①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為
13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成
批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。
要求:
(①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
 收取了租賃車輛被損的停運費,需要開發(fā)票嗎?是否需要報稅?
收取了租賃車輛被損的停運費,需要開發(fā)票嗎?是否需要報稅?
 查進項稅用插稅盤嗎?
查進項稅用插稅盤嗎?
 求金稅盤取得,扣稅分錄
求金稅盤取得,扣稅分錄
 今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄Ψ介_的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
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 個人所得稅與實發(fā)差5000
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 物業(yè)公司交哪些印花稅?
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