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七月的增值稅報(bào)稅之后,發(fā)現(xiàn)五六月的銷(xiāo)售額和稅額有錯(cuò),就去做了五六月的增值稅的更正,更正之后五六月的期末留抵稅額和銷(xiāo)售額的本年累計(jì)就有變化,那現(xiàn)在報(bào)八月的增值稅時(shí)要不要先把七月的更正了
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2018-08-30
應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù)是不是和當(dāng)期期末留抵稅額一個(gè)意思,退稅限額和當(dāng)期免抵退稅額一個(gè)意思
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2019-01-15
增值稅申報(bào)表上月期末留底稅額為0,為何本月申報(bào)表上期留抵稅額變?yōu)?46.14,而且還是灰色的改不了?
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2021-07-12
增值稅申報(bào)表上月期末留底稅額為一萬(wàn)多,為何本月申報(bào)表上期留抵稅額變?yōu)?,而且還是灰色的改不了?
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2019-08-01
一般納稅人,收到稅控管理費(fèi)發(fā)票全額抵扣,如果當(dāng)月不用交增值稅的話(huà),是否能算到期末留抵稅額。賬務(wù)的具體分錄怎么做?
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2016-05-25
求各月的應(yīng)納增值稅額、應(yīng)退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn)是看期末留底稅額這一欄嗎?
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2018-10-31
你好老師,想問(wèn)下,假如之前留底3萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),本期期末留底稅額是0還是,2萬(wàn)呢? 我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)0,賬面留底稅額是1萬(wàn)多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來(lái)的,這種可以退稅嗎
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2022-04-14
期初留底稅額和期末留底稅額,能舉例解釋一下嗎?
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2017-05-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,賬上有期末留抵稅額,當(dāng)期末留抵稅額小于免抵退稅額時(shí),退的是期末留抵稅額這部分,那這個(gè)期末留抵稅額包括買(mǎi)辦公用品,固定資產(chǎn),水電費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2018-05-24
老師,請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,賬上有期末留抵稅額,當(dāng)期末留抵稅額小于免抵退稅額時(shí),退的是期末留抵稅額這部分,那這個(gè)期末留抵稅額包括買(mǎi)辦公用品,固定資產(chǎn),水電費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2018-05-24
期末留抵?jǐn)?shù)和應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)數(shù)能對(duì)上 期末留抵?jǐn)?shù)和應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)數(shù)能對(duì)上
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2022-08-15
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
公司是2018年4月成立的,剛開(kāi)始不知道算稅負(fù)我把進(jìn)項(xiàng)都給抵扣認(rèn)證了,一直到2018年12月每個(gè)月都有留底稅額?,F(xiàn)在公司慢慢好轉(zhuǎn),我想開(kāi)始稅務(wù)籌劃算稅負(fù),現(xiàn)在想問(wèn)的是:我12月底留底稅額時(shí)3000元,前面聽(tīng)老師的課說(shuō)算稅負(fù)不用考慮留底稅額,我算了下,如果這樣的話(huà)2019年1月底還有有留底稅額2000元,。我想問(wèn)的是:不考慮的這個(gè)期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮,還是每個(gè)月期末的留底稅額在計(jì)算稅負(fù)時(shí)都不考慮?也就是在算2月份稅負(fù)時(shí)1月份的留底稅額2000是否考慮計(jì)算在內(nèi)?
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2019-01-18
我們十一月份屬期留抵稅是983776.05元,12月份屬期勾選了7339.13,期末留抵稅抵扣的增值稅稅款110509.76,這樣12月份屬期期末留抵稅為880,605.42。期末留抵稅抵扣的增值稅稅款110509.76元這個(gè)是顯示在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行。這樣抵扣的不需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2025-02-15
公司一般納稅人,這個(gè)月增值稅額期末留抵稅額4000元,服務(wù)費(fèi)填報(bào)表應(yīng)該填哪里,或者可以以后再抵嗎
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2019-02-14
請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報(bào)表里的期末留抵稅額+期末加計(jì)抵減額?
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2020-07-01
一般納稅人自2019年4月1日起增值稅期末留抵稅額退稅制度,這個(gè)政策是不是只能退2019年4月后開(kāi)的票?以前17年份的增值稅期末留抵稅額可以退嗎?
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2019-10-21
老師,您好,我司有大量的期末留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)的增值稅如何抵扣?
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2020-12-08
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額899.06-進(jìn)項(xiàng)稅額857.08-期末留抵稅額78.16繳納電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額151.28,電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)去嗎,余額是負(fù)數(shù),那月底要做賬嗎
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2020-07-24