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七月的增值稅報稅之后,發(fā)現(xiàn)五六月的銷售額和稅額有錯,就去做了五六月的增值稅的更正,更正之后五六月的期末留抵稅額和銷售額的本年累計就有變化,那現(xiàn)在報八月的增值稅時要不要先把七月的更正了
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2018-08-30
一般納稅人,收到稅控管理費發(fā)票全額抵扣,如果當月不用交增值稅的話,是否能算到期末留抵稅額。賬務(wù)的具體分錄怎么做?
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2016-05-25
應(yīng)納稅額絕對數(shù)是不是和當期期末留抵稅額一個意思,退稅限額和當期免抵退稅額一個意思
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2019-01-15
增值稅申報表上月期末留底稅額為0,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?46.14,而且還是灰色的改不了?
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2021-07-12
增值稅申報表上月期末留底稅額為一萬多,為何本月申報表上期留抵稅額變?yōu)?,而且還是灰色的改不了?
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2019-08-01
請問是看期末留底稅額這一欄嗎?
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2018-10-31
求各月的應(yīng)納增值稅額、應(yīng)退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
老師,請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,賬上有期末留抵稅額,當期末留抵稅額小于免抵退稅額時,退的是期末留抵稅額這部分,那這個期末留抵稅額包括買辦公用品,固定資產(chǎn),水電費等的進項稅額嗎
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2018-05-24
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢? 我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點銷項,進項0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
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2022-04-14
期初留底稅額和期末留底稅額,能舉例解釋一下嗎?
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2017-05-22
老師,請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,賬上有期末留抵稅額,當期末留抵稅額小于免抵退稅額時,退的是期末留抵稅額這部分,那這個期末留抵稅額包括買辦公用品,固定資產(chǎn),水電費等的進項稅額嗎
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2018-05-24
期末留抵數(shù)和應(yīng)交稅費哪個數(shù)能對上 期末留抵數(shù)和應(yīng)交稅費哪個數(shù)能對上
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2022-08-15
我們十一月份屬期留抵稅是983776.05元,12月份屬期勾選了7339.13,期末留抵稅抵扣的增值稅稅款110509.76,這樣12月份屬期期末留抵稅為880,605.42。期末留抵稅抵扣的增值稅稅款110509.76元這個是顯示在進項稅額轉(zhuǎn)出那一行。這樣抵扣的不需要做會計分錄嗎
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2025-02-15
今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
公司是2018年4月成立的,剛開始不知道算稅負我把進項都給抵扣認證了,一直到2018年12月每個月都有留底稅額?,F(xiàn)在公司慢慢好轉(zhuǎn),我想開始稅務(wù)籌劃算稅負,現(xiàn)在想問的是:我12月底留底稅額時3000元,前面聽老師的課說算稅負不用考慮留底稅額,我算了下,如果這樣的話2019年1月底還有有留底稅額2000元,。我想問的是:不考慮的這個期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮,還是每個月期末的留底稅額在計算稅負時都不考慮?也就是在算2月份稅負時1月份的留底稅額2000是否考慮計算在內(nèi)?
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2019-01-18
公司一般納稅人,這個月增值稅額期末留抵稅額4000元,服務(wù)費填報表應(yīng)該填哪里,或者可以以后再抵嗎
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2019-02-14
請問老師 一般納稅人 當月增值稅留抵稅額是不是當月申報表里的期末留抵稅額+期末加計抵減額?
1/3420
2020-07-01
一般納稅人自2019年4月1日起增值稅期末留抵稅額退稅制度,這個政策是不是只能退2019年4月后開的票?以前17年份的增值稅期末留抵稅額可以退嗎?
1/2715
2019-10-21
老師,您好,我司有大量的期末留抵稅額,請問稅控盤的技術(shù)維護費的增值稅如何抵扣?
1/2608
2020-12-08
本月銷項稅額899.06-進項稅額857.08-期末留抵稅額78.16繳納電費進項稅額151.28,電費的進項稅額算進去嗎,余額是負數(shù),那月底要做賬嗎
1/755
2020-07-24