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我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報,現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
設(shè)置增值稅明細(xì)科目時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)或設(shè)置成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別嗎
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2019-03-15
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進(jìn)項稅有很多票,我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點,稅負(fù)率低於1%,這樣會不會有風(fēng)險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
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2018-04-27
繳納上個月增值稅,為什么二級明細(xì)是未交增值稅,而不是應(yīng)交增值稅
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2017-03-30
“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目下的明細(xì)科目,如何用這些明細(xì)科目?例:-已交稅金、未交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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2017-02-25
應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目之間關(guān)系是怎樣算的?應(yīng)交稅費的明細(xì)科目和應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目是什么關(guān)系?
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2019-02-16
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費稅稅額。(昌分) (3)計敦該企業(yè)說收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
銷售曲奇餅干一批,開具普通發(fā)票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅千的運輸費用 0.5萬元(含稅)。增值稅怎么算
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2021-11-24
暫估水電費入賬可以的嗎?分錄怎么寫?
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2018-02-05
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
交上個月增值稅,的分錄里應(yīng)交增值稅后面掛什么明細(xì)
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2019-03-08
請問老師。應(yīng)交增值稅下面有明細(xì)科目。進(jìn)項,銷項,已交,等明細(xì)科目。這幾個明細(xì)科目在月低的時候會讓應(yīng)交增值稅這個大科目產(chǎn)生一個余額在貸方。然后我根據(jù)這個余額。來結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。借:應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。這樣做的對嗎
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2019-05-09
你好,老師,我問下增值稅專用發(fā)票跨年可以抵扣的是嗎?
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2020-11-23
請問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬格式為什么是借方貸方多欄式而非三欄式呢?謝謝
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2024-01-02
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,第一筆業(yè)務(wù)是在借方,第二筆業(yè)務(wù)在貸方,那我的余額怎么算?
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2021-11-19
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬一頁寫完了,怎么寫第二頁?
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2023-12-16
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;不開票價 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項發(fā)票工 84 普票費 15 普票毛利129相等,請問開票多少金額請老師指教,并附計算過程
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2017-05-25
攜稅寶服務(wù)費能做為增值稅稅控專用設(shè)備全額抵扣嗎
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2016-11-03
自建不動產(chǎn)領(lǐng)用外購材料增值稅怎么處理可以抵扣嗎?
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2019-01-04
但是增值稅發(fā)票是1月份的,之前沒有認(rèn)證也沒有抵扣
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2019-09-04