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江蘇省電子稅務(wù)局,上期有留抵稅額,本期零申報(bào)的時(shí)候,需要在哪張表手動(dòng)錄入上期留抵的稅額嗎?
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2021-09-10
上期我們留抵是236萬(wàn),因?yàn)闆](méi)有退稅,本期留抵增加到311萬(wàn),但實(shí)際9月所屬期申請(qǐng)退稅75萬(wàn), 留抵稅額怎么填寫(xiě)呢?
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2022-10-21
期末留抵稅額=上個(gè)月的留抵稅額加上本月進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷(xiāo)項(xiàng)稅額 嗎
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2018-12-10
本月銷(xiāo)項(xiàng)5665.92,進(jìn)項(xiàng)4026.55上期留抵1668.48,本期留抵29.11老師按照這個(gè)做個(gè)會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-13
老師,我單位收到稅務(wù)通知書(shū),需要填增值稅期末留抵稅額表,這個(gè)怎么填?完全不懂?
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2021-03-12
你好,上期留抵的稅額,本期繼續(xù)留抵,應(yīng)該填在增值稅主表的哪一欄里啊
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2022-02-16
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無(wú)留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對(duì)嗎?
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2023-09-09
為什么期末要有上期留底稅額,不在上期一次抵完
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2021-03-29
老師,你好,我有期末留抵稅額,已知進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)率,怎么算銷(xiāo)項(xiàng)?請(qǐng)寫(xiě)一下公式
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2022-09-05
上期有留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么計(jì)算本期應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)
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2021-11-26
那一欄負(fù)數(shù)怎么處理多交了建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不得抵扣 3%的稅率全額預(yù)繳11%的一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣 需預(yù)繳2%的稅款但是這11%的是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的然后我們抵扣了 但是還是交了2%所以這2%變成負(fù)數(shù)但是這個(gè)負(fù)數(shù)是不能用作期末留抵稅額的要退嗎
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2017-02-14
你好 老師 我想問(wèn)一下增值稅期末留抵稅額退稅剩余未退部分怎么辦了,下期還可以抵扣的嗎
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2020-03-02
上年累計(jì)數(shù)里面 期末未抵扣數(shù),怎么會(huì)變成年初未抵扣數(shù)的本年累計(jì)數(shù)?很暈。這張表填的很混亂。有大俠賜教下么?
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2014-10-13
請(qǐng)問(wèn)上期增值稅留抵了9千多,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅26520,進(jìn)項(xiàng)稅15300,應(yīng)交稅費(fèi)是11220,如果用上期留抵的抵扣的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)就是1647,但是我這個(gè)月不想用上期留抵的,可以先不用嗎?
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2020-11-12
增值稅申報(bào)表上,上期留抵稅額有3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)什么意思?這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅我需要把數(shù)字填進(jìn)去嗎
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2017-02-13
增值稅申報(bào)表中上期留抵稅額填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就要填嗎?
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2023-06-06
某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:向境內(nèi)客戶(hù)提供廣告創(chuàng)意策劃服務(wù),取得收入不含增值稅價(jià)款為3000萬(wàn)元當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)100萬(wàn)元。無(wú)上期留抵稅額。期初“加計(jì)遞減”余額10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額?
1/2383
2021-11-02
抵扣上期留底稅額 怎么做賬?
2/1369
2021-07-13
上期留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的部分,1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個(gè)月一直存在留抵稅額是否每個(gè)月都要算它呢3、如果每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)留抵稅額要累加么4、如果跨年,上期留抵稅額要在新的一年繼續(xù)留抵么,可以留抵多長(zhǎng)時(shí)間呢
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2019-02-11