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月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄
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2019-02-11
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還申報(bào)增值稅應(yīng)該填入增值稅報(bào)表幾欄里面呢
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2020-07-11
我司貨物全出口的,10月有3份出口報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票的,確認(rèn)了未開(kāi)票銷(xiāo)售額,在11月已經(jīng)將10月的一起開(kāi)票出來(lái)了,但填增值稅申報(bào)表時(shí),忘記了減10月的未開(kāi)票銷(xiāo)售額,之后申請(qǐng)了退稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn),但電子稅務(wù)局上已不能修改了,柜臺(tái)也改不了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法嗎?不然銷(xiāo)售額虛增了
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2023-01-13
增值稅申報(bào)完成了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒(méi)有從征管系統(tǒng)提交過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表呢已經(jīng)超過(guò)72h
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2021-02-07
老師您好!請(qǐng)問(wèn)新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅,現(xiàn)在貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了,我需要做哪些事?還有每月或每個(gè)季度都需要申報(bào)哪些稅種?貨物報(bào)關(guān)了我是不是要報(bào)收入?是報(bào)增值稅申報(bào)表嗎?
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2024-10-15
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷(xiāo)售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷(xiāo)售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬(wàn)
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2020-09-27
我們是深圳一家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)。在四月份有出口,然后打算在五月份申請(qǐng)出口退稅。因?yàn)槭鞘状紊暾?qǐng),想要了解下增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2022-05-09
郭老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司六月征期內(nèi),有增值稅退稅,在申報(bào)時(shí),我應(yīng)該把退增值稅的數(shù)填到申報(bào)表里哪一行合適呀?
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2019-07-02
免抵退稅申報(bào)匯總表中的與增值稅納稅申報(bào)表差是負(fù)數(shù)是代表什么呢
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2019-09-10
零申報(bào),增值稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人主表本期應(yīng)補(bǔ)退稅頷,是零嗎???
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2018-10-23
免抵退說(shuō)申報(bào)增值稅報(bào)表的填寫(xiě),附表一應(yīng)該填在免稅還是免抵退稅
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2019-03-06
增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退應(yīng)退稅額怎么計(jì)算出來(lái)的?
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2017-05-17
老師,問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
增值稅即征即退,附加稅隨征的增值稅是申報(bào)表上的增值稅隨征還是即征即退后實(shí)際總計(jì)繳納增值稅的隨征
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2018-11-21
12月出口,已在12月做免稅申報(bào),1月征期申報(bào)退稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,這部分進(jìn)項(xiàng)需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),可退稅這個(gè)月只申報(bào)了2萬(wàn),如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2019-02-18
退(抵)稅申請(qǐng)表批下來(lái)了。我申請(qǐng)抵增值稅2168.27。拿到表后,我怎么申報(bào)2168.27呢?在哪個(gè)表里申報(bào)
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2020-09-09
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,進(jìn)行第三部申報(bào)匯總表,提示與增值稅申報(bào)表有差額,數(shù)額還蠻大,這是怎么回事,我又該怎么處理呢?
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2020-05-05
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo),有一張報(bào)關(guān)單視同內(nèi)銷(xiāo)處理了,在增值稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)交稅
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2020-01-03
老師好,生成免抵退稅申報(bào)匯總報(bào)表時(shí),與增值稅申報(bào)表差這個(gè)數(shù)可以改嗎
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2020-02-23
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2019-10-08