 應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額負(fù)26萬,代表已交稅金;月末如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?  是內(nèi)賬。
應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額負(fù)26萬,代表已交稅金;月末如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?  是內(nèi)賬。
 老師 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金會(huì)不會(huì)有余額?謝謝
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金會(huì)不會(huì)有余額?謝謝
 老師工會(huì)籌備金交的基數(shù)可以和個(gè)稅報(bào)的數(shù)不一樣嗎
老師工會(huì)籌備金交的基數(shù)可以和個(gè)稅報(bào)的數(shù)不一樣嗎
 法人變更了,注冊(cè)資金50萬元也變更了,需要交印花稅嗎
法人變更了,注冊(cè)資金50萬元也變更了,需要交印花稅嗎
 老師好,房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)收賬款已交稅金后有退房款是不是要在退房款的月份將稅金沖回?
老師好,房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)收賬款已交稅金后有退房款是不是要在退房款的月份將稅金沖回?
 老師 我公司出售二手車 應(yīng)交稅費(fèi)是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎?然后快賬里沒有資產(chǎn)處置損益,可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師 我公司出售二手車 應(yīng)交稅費(fèi)是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎?然后快賬里沒有資產(chǎn)處置損益,可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出嗎
 物業(yè)公司交哪些印花稅?
物業(yè)公司交哪些印花稅?
 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么計(jì)算的,是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎,還是
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么計(jì)算的,是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎,還是
 增值稅的留抵退稅,能沖減應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎?為什么
增值稅的留抵退稅,能沖減應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎?為什么
 老師好,已交稅金為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里不體現(xiàn)?
老師好,已交稅金為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里不體現(xiàn)?
 老師好房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)收賬款已交稅金后又退房款是不是要在退房款的月份將稅金沖回?
老師好房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)收賬款已交稅金后又退房款是不是要在退房款的月份將稅金沖回?
 我要做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的統(tǒng)計(jì)表,我要統(tǒng)計(jì)增值稅的本月增加、本月減少、期末余額、本年繳納,是不是只用關(guān)注“增值稅-已交稅金”和增值稅“未交稅金”這兩個(gè)科目的金額就可以了嘛?
我要做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的統(tǒng)計(jì)表,我要統(tǒng)計(jì)增值稅的本月增加、本月減少、期末余額、本年繳納,是不是只用關(guān)注“增值稅-已交稅金”和增值稅“未交稅金”這兩個(gè)科目的金額就可以了嘛?
 老師,科目明細(xì)帳下的已交稅金是應(yīng)該有金額,還是沒有金額?為什么?
老師,科目明細(xì)帳下的已交稅金是應(yīng)該有金額,還是沒有金額?為什么?
 請(qǐng)問老師     左邊是代賬公司提供的資料   右邊是我做的期初數(shù)    稅款這我把航天的280放在了減免稅額   未交增值稅放在了已交稅金負(fù)數(shù)    這樣做對(duì)嗎?我不想要那么多的明細(xì)科目   后期想把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額用平就不用了,未交增值稅在已交增值稅負(fù)數(shù),交過稅平了   或者有什么其他好的建議  謝謝
請(qǐng)問老師     左邊是代賬公司提供的資料   右邊是我做的期初數(shù)    稅款這我把航天的280放在了減免稅額   未交增值稅放在了已交稅金負(fù)數(shù)    這樣做對(duì)嗎?我不想要那么多的明細(xì)科目   后期想把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額用平就不用了,未交增值稅在已交增值稅負(fù)數(shù),交過稅平了   或者有什么其他好的建議  謝謝
 2月份繳上月稅費(fèi)(每月初先交上月稅款,再月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅)當(dāng)月銷項(xiàng)300元,進(jìn)項(xiàng)200元,已交稅金40元
怎么做賬
2月份繳上月稅費(fèi)(每月初先交上月稅款,再月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅)當(dāng)月銷項(xiàng)300元,進(jìn)項(xiàng)200元,已交稅金40元
怎么做賬
 增值稅-已交稅金有余額,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理?
增值稅-已交稅金有余額,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理?
 財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
貸:銀行存款
問題:為什么借方是已交稅費(fèi)
財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
貸:銀行存款
問題:為什么借方是已交稅費(fèi)
 注冊(cè)資本200萬元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
注冊(cè)資本200萬元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
 年末增值稅明細(xì)減免金額和已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
年末增值稅明細(xì)減免金額和已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
 一季度開票金客,額、不夠9萬,,可免交增值稅,且進(jìn)行0申報(bào)
一季度開票金客,額、不夠9萬,,可免交增值稅,且進(jìn)行0申報(bào)