
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么計(jì)算的,是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎,還是
答: 你好,是應(yīng)交稅費(fèi)總賬的貸方余額。
老師好,已交稅金為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里不體現(xiàn)?
答: 你好,學(xué)員,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的是一級(jí)科目的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前幾個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里-應(yīng)交稅費(fèi) 為負(fù)數(shù) ,查了一下是跟增值稅留底金額數(shù)字一樣,但是后來(lái)留底金額已經(jīng)用掉了,后期這個(gè)應(yīng)該稅費(fèi)負(fù)數(shù)一直存在,這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理。當(dāng)月使用留底金額的話(huà),是不是也應(yīng)該做一個(gè)分錄比如說(shuō)上期留底1500,本期應(yīng)交增值稅2500,扣除留底金額實(shí)交1000元。交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 1000 貸:銀行存款 1000那扣除的留底數(shù)字又做如何處理?需要寫(xiě)分錄嗎?
答: 在購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候就是借“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”。每月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅金-未交增值稅(銷(xiāo)大于進(jìn)) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅金-未交增值稅(進(jìn)大于銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)


五瓣丁香 追問(wèn)
2021-02-28 15:24
答疑蘇老師 解答
2021-02-28 15:25
五瓣丁香 追問(wèn)
2021-02-28 15:27
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2021-02-28 15:27
答疑蘇老師 解答
2021-02-28 15:29