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本月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅己抵扣,但企業(yè)在輔導(dǎo)期,把己認(rèn)證的本月的進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表附表二本期已認(rèn)證且未申報(bào)抵扣欄里,下個(gè)月忘填在前期認(rèn)證且本期申報(bào)欄里,并跨年了,怎么辦
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2019-09-25
4月份增值稅申報(bào)表附表四里加計(jì)遞減情況表中本期發(fā)生額未填寫,是不是可以在5月的本期發(fā)生額里填寫上期+本期的金額呢
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2019-06-10
增值稅申報(bào)表附表二代不出來(lái)數(shù)的原因
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2022-05-11
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅申報(bào)表附表三要填數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-08
本月有5張用于出口的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證,填寫增值稅申報(bào)表附表二時(shí),應(yīng)該填報(bào)在第26欄次吧? 但填寫后,報(bào)表第1、2欄次自動(dòng)帶出了“份數(shù)”、“金額”、“稅額”都是26欄所填數(shù)據(jù)負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)!這是正常的嗎,需要修改嗎?
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2020-06-09
增值稅申報(bào)表附表三的填寫是哪些內(nèi)容
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2017-03-05
人力資源公司增值稅申報(bào)表附表三把代發(fā)的人員公司填在了本期發(fā)生額和扣除額,為什么申報(bào)表帶出來(lái)的還是要交費(fèi)的金額呢
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2022-01-04
增值稅申報(bào)表附表一,本期銷售情況,銷售額那一列是含稅還是不含稅呀?
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2022-01-14
增值稅申報(bào)表附表三怎么填
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2018-06-08
老師,我7月1號(hào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票1000元但是都沒(méi)有抵扣,那我應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附表2的哪個(gè)里面
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2016-08-07
增值稅申報(bào)表附表五,本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅增加額,這個(gè)金額是填稅額的總計(jì),還是稅額40%部分?
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2019-03-25
突然發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報(bào)表附表二里出現(xiàn)了本期認(rèn)證相符未申報(bào)的數(shù)據(jù),這是啥意思,我都是用的攜稅寶,自己讀出來(lái)的,我又返回查了下,顯示發(fā)票進(jìn)項(xiàng)采集里沒(méi)有,但是附表二出來(lái)了,我又查了7月份增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,發(fā)現(xiàn)有這2張,7月已認(rèn)證抵扣了,可是附表二還有這個(gè)顯示
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2019-10-14
王老師:?jiǎn)挝划a(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送后計(jì)算的銷項(xiàng)稅怎么填入增值稅申報(bào)表附表二中
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2019-11-30
增值稅申報(bào)表附表一第6行9列應(yīng)小于等于第1、3行9列之和
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2020-02-20
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示:稅種類別為貨物:第4欄扣除后銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法9%稅率的發(fā)票
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2020-02-17
公司的電費(fèi)收入、水費(fèi)收入在增值稅申報(bào)表附表一里面,分別填寫哪一行?
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2018-04-02
管理咨詢服務(wù),增值稅申報(bào)表附表三需要填寫數(shù)據(jù)嘛。我看課堂里老師都沒(méi)填寫附表3的數(shù)據(jù)。但是我申報(bào)的時(shí)候附表3自動(dòng)帶出來(lái)了第三欄第一列自動(dòng)帶出來(lái)了我的含稅銷售額數(shù)據(jù)
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2020-07-07
老師,是不是沒(méi)有銷項(xiàng)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表附表二不需要填寫呢
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2019-06-02
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表三是什么情況需要填寫?我們是服務(wù)外包企業(yè) 現(xiàn)在是計(jì)稅方式是差額征收 需要填表三嗎
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2020-05-21
請(qǐng)問(wèn)老師 公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),無(wú)票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18