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4月份增值稅申報(bào)表附表四里加計(jì)遞減情況表中本期發(fā)生額未填寫,是不是可以在5月的本期發(fā)生額里填寫上期+本期的金額呢
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2019-06-10
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅申報(bào)表附表三要填數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-08
本月有5張用于出口的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證,填寫增值稅申報(bào)表附表二時,應(yīng)該填報(bào)在第26欄次吧? 但填寫后,報(bào)表第1、2欄次自動帶出了“份數(shù)”、“金額”、“稅額”都是26欄所填數(shù)據(jù)負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)!這是正常的嗎,需要修改嗎?
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2020-06-09
人力資源公司增值稅申報(bào)表附表三把代發(fā)的人員公司填在了本期發(fā)生額和扣除額,為什么申報(bào)表帶出來的還是要交費(fèi)的金額呢
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2022-01-04
增值稅申報(bào)表附表一,本期銷售情況,銷售額那一列是含稅還是不含稅呀?
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2022-01-14
申報(bào)增值稅時,提示增值稅附表能填寫的行次為:2.4.5.7.9b.12.15.17.19
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2023-11-07
老師,請問這個增值稅申報(bào)表附表一 中的 扣除額是什么意思?
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2022-10-09
增值稅申報(bào)表附表二,這個金額是抵扣的進(jìn)項(xiàng)不含稅的金額,稅額就是抵扣的稅額,對嗎
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2021-11-06
房地產(chǎn)預(yù)交增值稅,填了預(yù)繳增值稅申報(bào)表還填了附表四怎么辦?
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2020-01-02
每月1號我們可以先填寫增值稅申報(bào)表 根據(jù)開票資料統(tǒng)計(jì)表,填列增值稅附表一 對應(yīng)的 銷項(xiàng)金額和銷項(xiàng)稅 再根據(jù)認(rèn)證結(jié)果清單填列附表對應(yīng)的發(fā)票分?jǐn)?shù) 進(jìn)項(xiàng)金額 進(jìn)項(xiàng)稅 這樣主表上就自動生生本月需要繳納的增值稅 這是什么意思
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2019-10-19
去年11月開一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況?
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2022-05-19
這月的增值稅申報(bào)表附表一怎么填呢?有16稅和13的稅
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2019-05-06
今天金稅三期申報(bào)的時候,增值稅申報(bào)表附表三種期初數(shù)無法保存 申報(bào)后給我的異常原因代碼是1010030098000009 說是保存失敗
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2018-12-03
請問,最新的增值稅申報(bào)表附表(一)在第5欄中本期有負(fù)數(shù)就填寫負(fù)的吧。公司一般都是13%的銷項(xiàng),就去年開了一張6%的勞務(wù),今年紅沖了
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2019-06-05
增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)抵計(jì)額計(jì)算怎么填
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2019-11-27
請問老師,增值稅申報(bào)表附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這一項(xiàng)的第三列本期發(fā)生額應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)?
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2019-07-08
各位老師 問一下增值稅申報(bào)表附表一 這幾個數(shù)應(yīng)該怎么填寫?我們有一部分是直接分的紅利 一部分是買賣股票的差額收益
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2016-12-07
老師 增值稅申報(bào)表附表三 的扣除項(xiàng)目包括哪些呀?能舉些例子嗎
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2016-11-08
老師您好,增值稅申報(bào)表附表四里加計(jì)遞減情況表中4月發(fā)生額未填寫,是不是可以在本期發(fā)生額里填寫上期+本期的金額,還有本期調(diào)減額怎么填寫,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的情況
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2019-06-10
老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表附表一中填列,銷項(xiàng)是負(fù)值,不允許保存,表間關(guān)系不對,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是不是和正數(shù)抵消以后填列?
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2019-06-05