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老師,公司有一個員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領導又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉回公司對公戶了,我收到轉回的錢,直接做,借 管理費用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
報銷費用已經報銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報銷月已經做了借:管理費用-業(yè)務招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應付職工工資6萬,月底結轉期間損益,12月實際發(fā)放工資5萬元,借應付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務處理,今年發(fā)現應付職工工資貸方1萬,這怎么做調整分錄呢?已經跨年度了
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2022-05-20
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
老師,能不能只做一個分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師,員工的個稅企業(yè)承擔,做分錄,借管理費用-個稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數?
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2020-12-08
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
借管理費用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
下列屬于稅收程序法的是()。 A 企業(yè)所得稅法 B 增值稅暫行條例 C 消費稅暫行條例 D 稅收征收管理法
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2022-03-16
老師,我們單位保險單據有個員工多給做了100,可是保險單據領導已經簽完字不能改了。財務得用保險單據做賬,這樣做行嗎 借管理費用保險(單據的數據) 貸銀行存款(實際支付少100) 借管理費用保險(負數100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當時銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13
購買員工2021.7-2022.6年度重疾險補充醫(yī)療保險,這個怎么做分錄,借:管理費用-補充醫(yī)療險200,貸:銀行存款200,請問老師可以嗎
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2021-04-29
老師,我去年一個分錄借方應該是:借:應付行款-A公司 貸:銀行存款 但是我寫成了:借:管理費用 貸:銀行存款 我現在咋修改?
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2020-11-24
老師您好!管理費用記錯了,借:管理費用 貸: 銀行存款,現在想把這筆費用調了用支付寶付。怎么做賬
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2021-04-24
我們車保險退回來款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費用:-100
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2022-05-11
老師,請問一下以前年度借管理費用-工資,貸銀行存款,現在這個工資記到個人名下,要收回,該如何做分錄
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2024-01-15